Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Zalaszegvár Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 1

2018.11.30.

Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Zalaszegvár Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ar.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi

a) pénzforgalmi bevételek összegét 60 946 572 forintban,
aa) működési bevételek összegét 39 110 572 forintban,
aa1) Önkormányzatok működési támogatásait 21 112 282 forintban,
aa2) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 14 407 290 ezer forintban,
aa3) Közhatalmi bevételeket 2 321 000 forintban,
aa4) Működési bevételeket 1 095 000 forintban,
aa5) Működési célú átvett pénzeszközök 175 000 forintban,
ab) felhalmozási bevétel összegét 21 836 000 forintban,
ab1) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 20 706 000 forintban,
ab2) Felhalmozási bevételek összegét 1 100 000 forintban,
ab3) Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 30 000 forintban,
b) Pénzforgalmi kiadások összegét 66 944 787 forintban,
ba) Működési kiadásokat 41 725 787 forintban,
ba1) Személyi juttatásokat 23 205 500 forintban,
ba2) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 3 304 000 forintban,
ba3) Dologi kiadásokat 11 605 020 forintban,
ba4) Ellátottak pénzbeli juttatásait 928 000 forintban,
ba5) Egyéb működési célú kiadásokat 2 459 267 forintban,
bb) Felhalmozási célú kiadásokat 25 443 000 forintban,
bb1) Felhalmozási költségvetés beruházások 14 316 000 forintban,
bb2) Felújítások összegét11 101 000 forintban,
bb3) Egyéb felhalmozási kiadások 26 000 forintban,
c) Pénzforgalmi működési hiányát 2 391 215 forintban,
d) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 3 607 000 forintban állapítja meg.”

1. § Az Ar. 2. § (2) bekezdésében a „2 385 551” szövegrész helyébe az "2 391 215" szöveg lép.

1. § Az Ar. 3. § (11) bekezdésében a „1 292 543” szövegrész helyébe az "1 286 879" szöveg lép.

1. § (1) Az Ar. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ar. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ar. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ar. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ar. 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Ar. 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) Az Ar. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

1. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 10.00 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Költségvetési kiadások

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

14 121 000

14 121 000

02

Normatív jutalmak (K1102)

94 000

180 500

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

200 000

200 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

14 415 000

14 501 500

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 822 000

6 822 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

382 000

382 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 500 000

1 500 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 704 000

8 704 000

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

23 119 000

23 205 500

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 305 000

3 304 000

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

650 000

650 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 000 000

4 126 000

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 650 000

4 776 000

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

120 000

120 000

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

230 000

125 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

350 000

245 000

35

Közüzemi díjak (K331)

850 000

850 000

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

1 000 000

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

50 000

50 000

43

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 300 000

2 300 000

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

450 000

250 000

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

4 200 000

4 200 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 500 000

2 034 020

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

350 000

350 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 850 000

2 384 020

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

12 050 000

11 605 020

62

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

128 000

128 000

72

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

128 000

128 000

98

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)

800 000

800 000

115

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

800 000

800 000

118

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

928 000

928 000

121

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

3 515

123

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

52

124

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

-

3 567

148

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

1 645 000

1 781 000

149

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

50 000

50 000

155

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

1 093 000

1 132 000

156

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

502 000

599 000

176

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

470 000

674 700

179

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

70 000

82 000

182

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

400 000

592 700

187

Tartalékok (K513)

1 292 543

1 286 879

188

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+...+126+137+148+159+161+173+…+176+187) (K5)

3 407 543

3 746 146

189

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

682 000

682 000

193

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

11 672 000

10 588 000

196

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 338 000

3 046 000

197

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

15 692 000

14 316 000

198

Ingatlanok felújítása (K71)

8 740 000

8 740 000

201

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

2 361 000

2 361 000

202

Felújítások (=198+...+201) (K7)

11 101 000

11 101 000

226

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+…+236) (K84)

26 000

26 000

264

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)

26 000

26 000

265

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

69 628 543

68 231 666

2. melléklet

költségvetési bevételek

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

12 915 822

12 915 822

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

5 030 000

5 110 340

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

1 800 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

1 286 120

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)

19 745 822

21 112 282

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)

15 871 627

14 407 290

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

35 617 449

35 519 572

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)

22 082 000

20 706 000

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

22 082 000

20 706 000

109

Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)

1 256 000

1 256 000

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 256 000

1 256 000

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)

763 000

825 000

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

763 000

825 000

144

Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)

190 000

205 000

167

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)

953 000

1 030 000

168

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)

35 000

35 000

186

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)

2 244 000

2 321 000

187

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

1 000 000

1 000 000

188

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

80 000

80 000

193

Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)

1 100 000

1 100 000

206

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)

5 000

5 000

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

5 000

5 000

219

Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)

10 000

10 000

222

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+2019) (B4)

2 195 000

2 195 000

245

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)

175 000

175 000

257

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

175 000

175 000

261

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)

30 000

30 000

283

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)

30 000

30 000

284

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

62 343 449

60 946 572

3. melléklet

Finanszírozási kiadások

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

6 000 000

6 000 000

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)

6 000 000

6 000 000

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

6 000 000

6 000 000

4. melléklet

Finanszírozási bevételek

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

7 285 094

7 285 094

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

7 285 094

7 285 094

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

6 000 000

6 000 000

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)

13 285 094

13 285 094

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

13 285 094

13 285 094

5. melléklet

2018. évi költségvetési mérlege

E:

Eredeti előirányzat

M:

Módosított előírányzat

adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

1. Működési bevételek

E

39 131 449

-

39 131 449

4. Működési kiadások

E

41 517 000

-

41 517 000

M

39 110 572

-

39 110 572

M

41 501 787

-

41 501 787

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

E

19 745 822

19 745 822

K1

Személyi juttatások

E

23 119 000

23 119 000

M

21 112 282

21 112 282

M

23 205 500

23 205 500

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E

15 871 627

15 871 627

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

E

3 305 000

3 305 000

M

14 407 290

14 407 290

M

3 304 000

3 304 000

4

B3

Közhatalmi bevételek

E

2 244 000

2 244 000

K3

Dologi kiadások

E

12 050 000

12 050 000

M

2 321 000

2 321 000

M

11 605 020

11 605 020

5

B4-B404

Működési bevételek

E

1 095 000

1 095 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

E

928 000

928 000

M

1 095 000

1 095 000

M

928 000

928 000

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

E

175 000

-

175 000

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

E

2 115 000

2 115 000

M

175 000

175 000

M

2 459 267

2 459 267

7

2. Felhalmozási bevételek

E

23 212 000

-

23 212 000

5. Felhalmozási célú kiadások

E

26 819 000

-

26 819 000

M

21 836 000

-

21 836 000

M

25 443 000

-

25 443 000

8

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

E

-

-

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

E

15 692 000

15 692 000

M

-

-

M

14 316 000

14 316 000

9

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E

22 082 000

22 082 000

K7

Felújítások

E

11 101 000

11 101 000

M

20 706 000

20 706 000

M

11 101 000

11 101 000

10

B404+B5

Felhalmozási bevételek

E

1 100 000

1 100 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

E

26 000

26 000

M

1 100 000

1 100 000

M

26 000

26 000

11

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

E

30 000

30 000

M

30 000

30 000

12

Pénzforgalmi bevételek

E

62 343 449

-

62 343 449

Pénzforgalmi kiadások

E

68 336 000

-

68 336 000

M

60 946 572

-

60 946 572

M

66 944 787

-

66 944 787

13

3. Maradvány igénybevétele

E

7 285 094

7 285 094

6. Tartalék

E

1 292 543

1 292 543

M

7 285 094

7 285 094

M

1 286 879

1 286 879

14

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

E

6 000 000

6 000 000

7. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

E

6 000 000

6 000 000

M

6 000 000

6 000 000

M

6 000 000

6 000 000

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

E

75 628 543

-

75 628 543

KIADÁSOK ÖSSZESEN

E

75 628 543

-

75 628 543

M

74 231 666

-

74 231 666

M

74 231 666

-

74 231 666

6. melléklet

Önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat részletezése

E:

Eredeti előirányzat

adatok forintban

M:

Módosított előírányzat

A

B

C

D

E

Cím név és szám

Kiemelt előirányzat név és szám

Jogcím csoport, jogcím név és szám

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat

1

1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

19 745 822

21 112 282

2

Önkormányzatok működési támogatásai

19 745 822

21 112 282

3

1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 533 770

9 533 770

4

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

7 515 670

7 515 670

5

1

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

2 505 470

2 505 470

6

1

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.

894 230

894 230

40,1 ha x 22300 Ft

894 230 Ft

894 230 Ft

7

2

Közvilágítás fenntartásának támogatása

576 000

576 000

576 000 Ft

576 000 Ft

8

3

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

100 000

100 000 Ft

100 000 Ft

9

4

Közutak fenntartásának támogatása

935 240

935 240

4,12 km x 227000 Ft/km

935 240 Ft

935 240 Ft

10

2

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

5 000 000

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

11

3

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás

10 200

10 200

4 fő x 2550 Ft/fő =

10 200 Ft

10 200 Ft

12

2

Polgármesteri illetmény támogatása

2 018 100

2 018 100

2 018 100 Ft

2 018 100 Ft

13

2

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 030 000

5 110 340

14

1

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1 930 000

1 930 000

1 930 000 Ft

1 930 000 Ft

15

2

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

3 100 000

3 100 000

16

1

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

3 100 000

3 100 000

1 szolgálat x 3 100 00 Ft/szolgálat

3 100 000 Ft

3 100 000 Ft

17

3

Ágazati pótlék

-

80 340

0 Ft

80 340 Ft

18

3

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

19

1

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000 Ft

1 800 000 Ft

20

4

Beszámítás kiegészítés

3 382 052

3 382 052

3 382 052 Ft

3 382 052 Ft

21

5

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

1 286 120

22

1

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám.

0 Ft

592 700 Ft

-

592 700

23

2

Szoc. c. tüzelőanyag vás. kapcs. kieg. tám.

0 Ft

693 420 Ft

-

693 420

7. melléklet

2018.évi költségvetés fejlesztési kiadások

M:

Módosított előirányzat

adatok forintban

1

2

3

4

5

6

megnevezés

Immateriális javak

Tárgyi eszköz beszerzés

Felújítás

összes kiadás

1

Rendezési terv felülvizsgálata

867 000

867 000

2

Szállás kialakítás

3 100 000

3 100 000

3

Zártkerti utak felújítása napelemes lámpa állítás

1 243 000

8 001 000

9 244 000

4

Növénytermesztés eszközbeszerzés: eke

500 000

500 000

5

Közfoglalkoztatás-eszközbeszerzés: locsolókocsi

31 000

31 000

6

Szerszámtároló kialakítás

1 200 000

1 200 000

7

Művelődési ház, Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés

270 000

270 000

8

Falugondnoki autó beszerzés

10 205 000

10 205 000

9

Összesen

867 000

13 449 000

11 101 000

25 417 000

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. december 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás