Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.10.

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 578 181 953 forintban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 578 181 953 forintban,

c) egyenleg összegét 0 forintban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – a 7. melléklet és 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület felújítási céljait a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület:

a) az általános tartalék összegét 2 000 000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,
b) a céltartalék összegét 2 000 000 forintban az elmaradt bevételek pótlására
hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 500 000 forintban állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 forintban állapítja meg.

18. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók:

a) önkormányzat esetében polgármester,
b) Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha esetében polgármester és intézményvezető együtt
a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatják.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 18. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként félévkor és legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Önkormányzat és intézményei bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

A

B

C

1

Kormányzati funkció megnevezése száma

Eredeti előirányzat
(forintban)

Feladat

2

Működési támogatások államháztartáson belülről B1

289 823 999

kötelező

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2

211 387 487

4

Közhatalmi bevételek B3

17 232 000

kötelező

5

Működési bevételek B4

17 431 329

kötelező

6

Felhalmozási bevételek B5

0

7

Működési célú átvett pénzeszköz B6

0

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7

0

9

Költségvetési bevételek B8 (B1-B7)

535 874 815

kötelező

10

Hosszú lejáratú hitelek B8111

0

11

Előző évi pénzmaradvány B8131

42 307 138

12

Finanszírozási bevételek B8

42 307 138

kötelező

13

Összes bevétel (B1+B2+.......B8)

578 181 953

2. melléklet

Önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

A

B

C

1

Kormányzati funkció megnevezése, száma

Eredeti előirányzat
(forintban)

Feladat

2

Személyi juttatások K1

181 562 549

kötelező

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó K2

23 603 131

kötelező

4

Dologi kiadások K3

75 479 454

kötelező

5

Ellátottak pénzbeni juttatásai K4

15 955 000

kötelező

6

Egyéb működési célú kiadások K5

19 753 339

kötelező

7

Beruházások K6

169 829 980

8

Felújítások K7

91 498 500

9

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8

500 000

kötelező

10

Finanszírozási kiadások K9

0

11

Összes kiadás (K1+K2+.....K9)

578 181 953

3. melléklet

Önkormányzat bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

A

B

C

1

Kormányzati funkció megnevezése, száma

Eredeti előirányzat
(forintban)

Feladat

2

Működési támogatások államháztartáson belülről B1

289 823 999

kötelező

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2

211 387 487

4

Közhatalmi bevételek B3

17 232 000

kötelező

5

Működési bevételek B4

1 656 461

kötelező

6

Felhalmozási bevételek B5

0

7

Működési célú átvett pénzeszköz B6

0

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7

0

9

Költségvetési bevételek (B1-B7)

520 099 947

kötelező

10

Hosszú lejáratú hitelek (B8111)

0

11

Előző évi pénzmaradvány (B8131)

41 644 248

12

Finanszírozási bevételek B8

41 644 248

kötelező

13

Összes bevétel (B1+B2....+B8)

561 744 195

4. melléklet

Önkormányzat kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

A

B

C

1

Kormányzati funkció megnevezése, száma

Eredeti előirányzat
(forintban)

Feladat

2

Személyi juttatások K1

83 517 103

kötelező

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

10 857 223

kötelező

4

Dolgi kiadások K3

34 216 839

kötelező

5

Ellátottak pénzbeni juttatásai K4

15 955 000

kötelező

6

Egyéb működési célú kiadások K5

19 753 339

kötelező

7

Beruházások K6

169 829 980

8

Felújítások K7

91 498 500

9

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8

0

10

Finanszírozási kiadások K9

500 000

kötelező

11

Összes kiadás (K1+K2....+K9)

426 127 984

5. melléklet

Gégény Napsugár Óvoda és Bölcsőde és Konyha bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

A

B

C

1

Kormányzati funkció megnevezése, száma

Eredeti előirányzat
(forintban)

Feladat

2

Működési támogatások államháztartáson belülről B1

0

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2

0

4

Közhatalmi bevételek B3

0

5

Működési bevételek B4

15 774 868

kötelező

6

Felhalmozási bevételek B5

0

7

Működési célú átvett pénzeszközök B6

0

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7

0

9

Költségvetési bevételek (B1-B7)

15 774 868

kötelező

10

Előző évi pénzmaradvány B8131

662 890

kötelező

11

Irányítószervi támogatás B816

135 616 211

kötelező

12

Finanszírozási bevételek B8

136 279 101

kötelező

13

Összes bevétel (B1+B2...+B8)

152 053 969

6. melléklet

Gégény Napsugár Óvoda és Bölcsőde és Konyha kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

A

B

C

1

Kormányzati funkció megnevezése, száma

Eredeti előirányzat
(forintban)

Feladat

2

Személyi juttatások K1

98 045 446

kötelező

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

12 745 908

kötelező

4

Dologi kiadások K3

41 262 615

kötelező

5

Ellátottak pénzbeni juttatásai K4

0

6

Egyéb működési célú kiadások K5

0

7

Beruházások K6

0

8

Felújítások K7

0

9

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8

0

10

Finanszírozási kiadások K9

0

11

Összes kiadás (K1+K2+ ....+K9)

152 053 969

7. melléklet

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai

A

B

C

D

1

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

Előirányzat
(forintban)

Megnevezés

Előirányzat
(forintban)

3

Működési támogatás (B1)

290 368 347

Személyi juttatások (K1)

181 562 549

4

Közhatalmi bevételek (B3)

8 435 255

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

23 603 131

5

Működési bevételek (B4)

16 886 981

Dologi kiadások (K3)

75 479 454

6

Támogatásértékű bevételek

0

Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)

15 955 000

7

EU támogatás

0

Tartalékok (K512)

4 000 000

8

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb működési kiadások (K5)

15 753 339

9

Működési célú kiegészítő támogatás

0

Elvonások befizetések

0

10

Egyéb bevétel

0

Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre

0

11

Költségvetési bevételek összesen (3+4...+10)

315 690 583

Költségvetési kiadások összesen (3+4+..+10)

316 353 473

12

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (B8131)

662 890

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

13

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

Likvidátási hitelek törlesztése

0

14

Értékpapír kibocsátás, értékesítés

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

15

Hitelek felvétele

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

16

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

0

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0

17

Forgatási célú belf., külf. értékpapír kibocsátása, értékesítése

0

Befektetési célú belf., külf értékpapír vásárlása

0

18

Betét visszavonásból származó bevétel

0

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

19

Egyéb működési célú finanszírozási bevétel

0

Betét elhelyezése

0

20

Finanszírozási bevételek (12+13+...+19)

662 890

Finanszírozási célú kiadások (12+13+...19)

0

21

Bevételek összesen (11+20)

316 353 473

Kiadások összesen (11+20)

316 353 473

8. melléklet

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

A

B

C

D

1

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

Előirányzat
(forintban)

Megnevezés

Előirányzat
(forintban)

3

Tárgyi eszközök, inmateriális javak értékesítés

0

Intézményi beruházási kiadások (K6)

169 829 980

4

Hazai forrás

210 496 349

Felújítások (K7)

91 498 500

5

EU-s forrás

891 138

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

500 000

6

Költségvetési bevételek összesen (3+4+5)

211 387 487

Költségvetési kiadások összesen (3+4+5)

261 828 480

7

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

41 644 248

Értékpapír vásárlás, visszavásárlás

0

8

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

0

Hitelek törlesztése

0

9

Rövid lejáratú hitelek

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

10

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

11

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

0

Kölcsön törlesztés, adott kölcsön

0

12

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása

0

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

13

Betét visszavonásból származó bevétel

0

Betét elhelyezése

0

14

Egyéb felhalmozási célú bevétel (IPA bevétel)

8 796 745

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

0

15

Finanszírozási célú bevételek (7+8+.....14)

50 440 993

Finanszírozási célú kiadások (7+8+...14)

0

16

Bevételek összesen (6+15)

261 828 480

Kiadások összesen (6+15)

261 828 480

9. melléklet

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatotti létszám

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Közalkalmazott, köztisztviselő, munkatörvény-
könyves létszám (fő)

Közfoglalkoz-
tatott (fő)

2

1

Önkormányzat (1.3+...1.8.)

8

39

3

1.1.

011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3

0

4

1.2.

082044 Város- községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

1

0

5

1.3.

080091 Könyvtári szolgáltatások

1

1

6

1.4.

082091 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás

1

0

7

1.5.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1

0

8

1.6.

041237 Startmunka- Téli közfoglalkoztatás

0

20

9

1.7.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

19

10

2

Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha (21+...2.3)

22

0

11

2.1.

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (óvoda)

11

0

12

2.2.

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (2.1+...2.3) (konyha)

6

0

13

2.3.

889101 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)

5

0

14

Összesen (1+2)

30

39

10. melléklet

Saját bevételek részletezése

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

Előirányzat
(forintban)

2

1

Helyi adók (1.1+1.2)

17 200 000

3

1.1.

Magánszemélyek kommunális adója

3 200 000

4

1.2.

Helyi iparűzési adó

14 000 000

5

2

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

0

6

3

Díjak, pótlékok, bírságok

32 000

7

4

Tárgyi eszközök, inmateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

1 656 461

8

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

9

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

0

10

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

11

Saját bevételek összesen (1+2+....+7)

18 888 461

11. melléklet

FELÚJÍTÁSOK

A

B

C

D

E

F

1

forintban

2

Magtár épület

Belterületi út

Ravatalozó

Járda

Összesen

3

Bevételek (források)

4

Saját erő

0

0

0

0

0

5

Fejlesztési hitel

0

0

0

0

0

6

EU-s forrás

0

0

0

0

0

7

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

8

Hitel

0

0

0

0

0

9

Hazai forrás

1 498 500

45 000 000

35 000 000

10 000 000

91 498 500

10

Bevételek (források összesen (3+4+...9)

1 498 500

45 000 000

35 000 000

10 000 000

91 498 500

11

Kiadások, költségek

12

Fordított ÁFA

0

0

0

0

0

13

Beruházások, beszerzések

1 498 500

45 000 000

35 000 000

10 000 000

91 498 500

14

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

15

Egyéb költségek

0

0

0

0

0

16

Kiadások összesen (11+12+...15)

1 498 500

45 000 000

35 000 000

10 000 000

91 498 500

12. melléklet

Fejlesztési célok bevétele és kiadása, külön bemutatva az EU-s forrásból megvalósuló projekteket

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

forintban

2

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások

3

Játszótér építés

Útépítés

Orvosi szolgálati lakás

Első lakáshoz jutók támogatása

Orvosi eszköz beszerzés

Kommunális eszköz beszerzés

Közterületi eszköz beszerzés

Busz beszerzés

Leader eszköz beszerzés

Óvoda eszköz beszerzés

Közösségi ház eszköz beszerzés

Összesen

4

Bevételek(források)

5

Saját erő

0

7 444 775

0

500 000

0

0

0

0

46 903

0

0

7 991 678

6

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

EU-s forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

891 138

0

0

891 138

8

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Hazai forrás

4 990 396

34 555 225

70 000 000

0

1 405 195

12 500 000

14 996 349

14 999 999

0

6 000 000

2 000 000

161 447 164

10

Bevételek (források) összesen (5+6+..9)

4 990 396

42 000 000

70 000 000

500 000

1 405 195

12 500 000

14 996 349

14 999 999

938 041

6 000 000

2 000 000

170 329 980

11

Kiadások, költségek

12

Fordított Áfa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Beruházások, beszerzések

4 990 396

42 000 000

70 000 000

500 000

1 405 195

12 500 000

14 996 349

14 999 999

938 041

6 000 000

2 000 000

170 329 980

14

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Egyéb költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Kiadások összesen (12+13+....15)

4 990 396

42 000 000

70 000 000

500 000

1 405 195

12 500 000

14 996 349

14 999 999

938 041

6 000 000

2 000 000

170 329 980

13. melléklet

Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása

A

B

1

Készpénzes fizetés megnevezése

Kifizetés értékhatára

2

Bérek kifizetése

300 000 forint/fő

3

Segélyek kifizetése

3 000 000 forint/hó

4

Útiköltség elszámolás

50 000 forint/fő/alkalom

5

Kiküldetés

100 000 forint/fő/alkalom

6

Karbantartási anyagok vásárlása

500 000 forint/alkalom

7

Hajtó, kenőanyag vásárlás

100 000 forint/alkalom

8

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

200 000 forint/alkalom

9

Egyéb készletbeszerzés (postai bélyeg, tisztítószer stb.)

100 000 forint/alkalom

10

Szolgáltatások kifizetése

500 000 forint/szolgáltatás

11

Reprezentációs kiadások

500 0000 forint/alkalom

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás