Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Bezedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről

2025.03.13.

[1] Bezedek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének meghatározása érdekében alkotja meg rendeletét.

[2] Bezedek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § Bezedek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

II. Fejezet

Költségvetés bevételei és kiadásai

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) a tárgyévi költségvetési bevételét 43.398.144 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 43.398.144 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását 56.258.009 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 56.258.009 Ft-ban

bb) - személyi jellegű kiadások 30.855.250 Ft-ban

bc) - munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 3.578.400 Ft-ban

bd) - dologi jellegű kiadások 17.400.700 Ft-ban

be) - ellátottak pénzbeli juttatásai 200.000 Ft-ban

bf) - egyéb működési célú kiadások 4.223.659 Ft-ban

bg) - ezen belül a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

c) felhalmozási költségvetési kiadását 0 Ft-ban

ca) - beruházások előirányzata 0 Ft-ban

cb) - felújítások előirányzata 0 Ft-ban

cc) - egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft-ban

cd) - ezen belül - intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban

ce) - lakásépítés összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

d) költségvetési hiányát/ többletét 13.602.356 Ft-ban

da) működési költségvetési hiányát/többletét 13.602.356 Ft-ban

db) felhalmozási költségvetési hiányát/többletét 0 Ft-ban

e) előző év tervezett pénzmaradványát 13.602.356 Ft-ban

ea) működési hiány finansz. szolgáló pénzmaradványát 13.602.356 Ft-ban

eb) felhalmozási hiány fin. szolgáló pénzmaradványát 0 Ft-ban

f) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban

fa) működést szolgáló finanszírozási műveletek bevételét 0 Ft-ban

fb) felhalmozást szolgáló finanszírozási műveletek bevételét 0 Ft-ban

g) finanszírozási célú műveletek kiadását 742.491 Ft-ban

ga) működési fin. szolgáló műveletek kiadását 742.491 Ft-ban

gb) felhalmozás fin.szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeit forrásonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. §-ban megjelölt bontásban az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásai címet a címrendről szóló 2. §-ban megjelölt bontásban a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025.évi működési tartalékát 1.186.617 Ft-ban, ebből zárolt tartalékát 0 Ft-ban, felhalmozási tartalékát 0 Ft-ban, felújítási tartalékát 0 Ft-ban, beruházási tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) szerinti saját bevételeiről, valamint a fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeiről készült kimutatását a 7. melléklet tartalmazza

10. § A Képviselő-testület a fejlesztéseket, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, illetve ezek várható együttes összegével együtt a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében nem vesz igénybe forrás kiegészítő hitelt. A legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 E Ft.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak 0 E Ft értékhatárban – a bankszámla-szerződésben rögzített 2025. évi kondíciókkal történő – aláírására.

(4) Valamennyi hitelügylettel kapcsolatos hatáskör kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.

12. § A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. Előirányzatok megváltoztatása

13. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érinti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az önkormányzat a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

14. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve a következményeinek az elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester egyes előirányzatokat zárolhat, csökkentheti, törölheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet, és rendkívüli fizetési kötelezettséget írhat elő.

15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

6. Költségvetési szervek pénzmaradványa

16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.

7. Önkormányzati biztos kirendelése

17. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja

a) a jegyző a polgármesteren keresztül,

b) a képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, vagy

c) a költségvetési szerv vezetője.

IV. Fejezet

Létszám és bérgazdálkodás

18. § (1) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(2) Túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

(3) A köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft.

19. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőit megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 231.900 Ft/fő összegben állapítja meg.

(2) A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magába foglalja.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D
BEZEDEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Cím száma és neve

Alcím száma és neve

Jogcímcsoport száma és neve

1.Önkormányzat

1.

1. Önkormányzatok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége

2. Köztemető-fenntartás és működtetés

3. Az önk-i vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok

4. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

5. Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7. Közfoglalkoztatási mintaprogram

8.Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcs.szolg.

9.Erdőgazdálkodás

10.Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása

11.Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése

12. Közvilágítás

13. Zöldterület-kezelés

14. Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

15. Könyvtári szolgáltatások

16.Közművelődés-közösségi és társ-i részvétel fejlesztése

17.Szociális étkeztetés

18.Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

19.Intézményen kívüli étkeztetés

2. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Bezedek Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

Eredeti

előirányzat

2025.évi

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatásai

22.099.997

Működési célú támogatások ÁH-n belül

8.596.476

Termékek és szolgáltatások adói

1.620.000

Vagyoni tipusú adók

276.000

Működési bevételek

9.289.008

Működési célú átvett pénzeszk.

1.466.663

Egyéb közhatalmi bevétel

50.000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszk.

Előző évi kv.pénzmaradvány

13.602.356

Bevételek összesen:

57.000.500

Kiadások:

Személyi juttatások:

30.855.250

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó:

3.578.400

Dologi kiadások:

17.400.700

Ellátottak pénzbeli juttatásai

200.000

Egyéb mük.c.támogatás ÁH.n belül

2.377.462

Egyéb műk.c.tá,mogatás ÁH-n kívül

405.000

Előző évi elszámolásból származó befizetések

254.580

Tartalékok

1.186.617

Beruházások

Felújítások

Finanszírozási kiadások

742.491

Kiadások összesen:

57.000.500

Létszám:

8

Közfoglalkoztatotti létszám:

4

3. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Bezedek Községi Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése

Előirányzat összege

Összesen

Működési

Felhalmozási

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása

10.812.446

10.812.446

Tel.önk.szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása

7.620.811

7.620.811

Tel.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Tel.önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3.666.740

3.666.740

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Önkormányzatok működési támogatásai

22.099.997

22.099.997

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belül

8.596.476

8.596.476

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30.696.473

30.696.473

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Vagyoni tipusú adók

276.000

276.000

Értékesítési és forgalmi adók

1.620.000

1.620.000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

1.620.000

1.620.000

Egyéb közhatalmi bevételek

50.000

50.000

Közhatalmi bevételek

1.946.000

1.946.000

Készletértékesítés ellenértéke

5.000.000

5.000.000

Szolgáltatások ellenértéke

450.000

450.000

Tulajdonosi bevételek

1.550.000

1.550.000

Ellátási díjak

1.700.000

1.700.000

Kiszámlázott ÁFA

580.500

580.500

Kamatbevételek

8.508

8.508

Egyéb működési bevételek

Működési bevételek

9.289.008

9.289.008

Működési célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről

1.466.663

1.466.663

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

43.398.144

43.398.144

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

13.602.356

13.602.356

Maradvány igénybevétele

13.602.356

13.602.356

Bevételek összesen

57.000.500

57.000.500

4. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Bezedek Községi Önkormányzat 2025. évi tervezett felújítási kiadásai

Cím

Felújítási kiadás megnevezése

Előirányzat összege

Összesen:

5. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Bezedek Községi Önkormányzat 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásai

Cím

Beruházási kiadás megnevezése

Előirányzat összege

Összesen:

6. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Bezedek Községi Önkormányzat engedélyezett álláshelyek alakulása 2025. évben

Cím

Alcím

Jogcím csoport

Cofog
megnevezése

Mt.hatálya alá tartozó

Közalkalmazott

Választott tisztségviselő

Közfoglalkoztatott

Összesen

1.

1.

1.

Önkormányzati jogalkotás

1

1

2

1.

1.

5.

Start-közfoglalkoztatási pr.

1.

1.

6.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

4

1.

1.

14.

Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1.

1.

18.

Falugondnok,tanyagondnoki szolg.

1

1

1.

1.

16.

Közművelődés-közösségi és társ-i részvétel fejlesztése

1

1

Összesen:

3

1

4

8

Mindösszesen:

3

1

4

8

7. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Stabilitási törvény szerinti saját bevételek: 2025.év

1. Helyi adók: 1.896.000 Ft

2. Díjak, pótlékok, bírságok: 50.000 Ft

3. Saját bevételek összesen: 1.946.000 Ft

4. Fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek

5. Előző évekről fennálló adósságot keletkeztető ügylet: -

6. Tárgyévi tervezett adósságot keletkeztető ügylet: -

8. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Bezedek Községi Önkormányzat 2025. évben nem tervez olyan fejlesztéseket, amely megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás