Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.09.09.

[1] Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza 2025. évi költségvetését, melynek alapján a tárgyévben gazdálkodik. A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről és lehetőséget teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

[2] Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. XC. törvény 64. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Gyöngyösfalu község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak szerveire terjed ki.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

Az önkormányzat 2025. évi költségvetése

2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 121 401 345 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit működési és felhalmozási, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási cél, kiemelt előirányzatok szerinti és kötelező-önként vállalt szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2025. évi bevételeit és kiadásait kötelező-önként vállalt bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.

4. § (1)2 A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 4 440 997 forint összegű tartalékot képez.

(2)3 A működési célú általános tartalék összege 4 140 997 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(3) A céltartalék összege 300 000 forint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert elemi kár vagy más rendkívüli helyzet megoldása érdekében történő felhasználásra. Erről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén részletesen beszámol.

5. § (1)4 Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 21 958 475 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata: 21 594 114 forint

b) beruházások előirányzata: 364 361 forint

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a 5. melléklet rögzíti.

6. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A költségvetési évet követő három év során várható saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(2) Az Önkormányzatnak a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

9. § A lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelete nincs.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) - (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzathoz, egyéb esetben a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

12. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

14. § A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.

15. § (1) A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 25 000 000 forint

(2) A Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 3 000 000 forint.

16. § Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.

17. § (1) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult 2025. évben, amelynek mértéke:

a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,

b) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.

(2) A Képviselő-testület 2025. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 55 000 Forint,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 275 000 Forint/év/fő

IV. Fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

18. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) hatályba lépésével hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

CÍMREND

1. CÍM Gyöngyösfalu Község Önkormányzat

1.1. Önkormányzat bevételei

1.2. Önkormányzat kiadásai

2. melléklet a 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5

Gyöngyösfalu község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételei

2024.12.31. adatok

2025. évi költségvetés

2025.06.30 módosított előirányzat

Változás

Rovat

Megnevezés

Összesen

Összesen

Összesen

Működési célú

Felhalmozási célú

Felhalmozás

Összesen

Összesen

1. Cím Gyöngyösfalu Község Önkormányzat

1/1. Önkormányzat bevételei

A

B

C

D

E

F

G

H

1

B1

Működési célú támogatás Áht-n belülről

40 714 482

38 096 247

40 963 888

40 963 888

40 963 888

2 867 641

2

B11

Önkormányzatok működési tágomatásai

32 128 206

33 480 831

34 263 560

782 729

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 456 735

26 674 637

26 674 637

0

4

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 390 000

4 283 374

4 283 374

0

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 281 471

2 522 820

3 305 549

782 729

6

B115

Működési célú kiegészítő támogatások

933 450

0

0

0

7

B16

Működési célú támogatás ÁHT-n belül

7 652 826

4 615 416

6 700 328

6 700 328

6 700 328

2 084 912

8

B2

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül

0

0

0

0

9

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül

0

0

0

10

B3

Közhatalmi bevételek

30 810 110

20 000 000

20 488 313

20 488 313

20 488 313

488 313

11

B34

Vagyoni típusú adók

6 892 147

5 000 000

5 000 000

0

12

-Magánszemélyek kommunális adója

6 892 147

5 000 000

5 000 000

0

13

B35

Termékek és szolgáltatások adói

23 161 182

15 000 000

15 153 500

153 500

14

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

23 132 082

0

153 500

153 500

15

- Állandó jellegű iparűzési adó

756 781

15 000 000

15 000 000

0

16

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5 045 066

0

334 813

334 813

17

B4

Működési bevételek

9 627 944

2 669 200

2 988 337

2 988 337

2 988 337

319 137

18

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 980 000

937 500

937 500

937 500

937 500

0

19

Költségvetési bevételek összesen

89 177 602

61 702 947

65 378 038

64 440 538

937 500

0

65 378 038

3 675 091

20

B8

Finanszírozási bevételek

204 167 437

56 023 307

56 023 307

33 061 379

1 003 453

21 958 475

56 023 307

0

21

B81

Belföldi finanszírozási bevétel

204 167 437

56 023 307

56 023 307

0

22

Maradvány igénybevétele

203 785 048

56 023 307

56 023 307

0

23

- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

382 389

56 023 307

56 023 307

0

24

Finanszírozási bevételek összesen

204 167 437

56 023 307

56 023 307

33 061 379

1 003 453

21 958 475

56 023 307

0

25

1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen

293 345 039

117 726 254

121 401 345

97 501 917

1 940 953

21 958 475

121 401 345

3 675 091

3. melléklet a 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

2024.12.31. adatok

2025. évi költségvetés

2025.06.30 módosított előirányzat

Változás

Rovat

Megnevezés

Összesen

Összesen

Összesen

Működési célú

Felhalmozási célú

Felhalmozás

Összesen

Összesen

1. Cím Gyöngyösfalu Község Önkormányzat

1/2. Önkormányzat kiadásai

A

B

C

D

E

F

G

H

1

K1

Személyi juttatás

23 196 872

21 792 717

23 425 314

23 425 314

23 425 314

1 632 597

2

K2

Munkaadót terhelő járulékok

2 675 497

3 400 000

3 506 115

3 506 115

3 506 115

106 115

3

K3

Dologi kiadások

56 054 464

53 110 000

53 198 691

53 198 691

53 198 691

88 691

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 390 000

4 283 374

4 283 374

4 283 374

4 283 374

0

5

K5

Egyéb működési kiadás

22 494 512

10 355 645

11 991 026

11 991 026

11 991 026

1 635 381

6

Egyéb működési célú támogatás Áht-n belül

5 545 677

4 998 699

4 998 699

4 998 699

4 998 699

0

7

Ebből:

0

8

- Hivatal működéséhez

1 401 539

4 510 793

4 510 793

0

9

- Lukácsházi Óvodafenntartó Társulásnak

0

0

0

10

ebből:

0

11

- Óvoda,bölcsőde működéséhez

0

0

0

12

- Bölcsődei étkezéshez

0

0

0

13

- Óvodai étkezéshez

0

0

0

14

- Iskolai étkezéshez

0

0

0

15

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívül

2 495 884

2 551 350

2 551 350

0

16

Tartalék

14 452 951

2 805 596

4 440 997

1 635 401

17

- Általános

14 152 951

2 505 596

4 140 997

1 635 401

18

- Céltartalék

300 000

300 000

300 000

0

19

K6

Beruházás

18 075 749

362 654

364 361

364 361

364 361

1 707

20

K7

Felújítások

151 722 568

21 594 114

21 594 114

21 594 114

21 594 114

0

21

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

13 980 921

1 730 353

1 940 953

1 940 953

1 940 953

210 600

22

Egyéb felhalmozási célú támogatás

13 980 921

1 730 353

1 940 953

210 600

23

Lakástámogatás

0

0

0

24

Költségvetési kiadások

291 590 583

116 628 857

120 303 948

96 404 520

1 940 953

21 958 475

120 303 948

3 675 091

25

K9

Finanszírozási kiadás

1 754 456

1 097 397

1 097 397

1 097 397

1 097 397

0

26

Belföldi finanszírozási kiadás

1 754 456

1 097 397

1 097 397

0

27

-Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése

1 461 725

1 097 397

1 097 397

0

28

Finanszírozási kiadások

1 754 456

1 097 397

1 097 397

1 097 397

0

29

1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen

293 345 039

117 726 254

121 401 345

97 501 917

1 940 953

21 958 475

121 401 345

3 675 091

2025. évre tervezett közfoglalkoztatottak létszáma

a) Teljes munkaidősök:

- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2

Költségvetési évre

2

4. melléklet a 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Kötelező

Önként vállalt

Össz

Kötelező

Önként vállalt

Össz

1

Működési célú támogatás Áht-n belül

33 480 831

34 263 560

2

Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül

0

0

3

Közhatalmi bevételek

448 313

20 000 000

20 488 313

4

Működési bevételek

2 988 337

0

2 988 337

5

Működési célú támogatás Áht-n belül

4 615 416

937 500

6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

937 500

6 700 328

7

Finanszírozási bevétel

56 023 307

56 023 307

8

Személyi juttatás

23 425 314

23 425 314

9

Munkaadót terhelő járulékok

3 506 115

3 506 115

10

Dologi kiadások

33 198 691

20 000 000

53 198 691

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 283 374

4 283 374

12

Egyéb működési célú támogatások Áht-n belül

4 998 699

4 998 699

13

Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívül

2 551 350

2 551 350

14

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belül

1 940 953

1 940 953

15

Beruházás

364 361

364 361

16

Felújítás

21 594 114

21 594 114

17

Finanszírozási kiadás

1 097 397

1 097 397

18

Tartalékok

4 440 977

4 440 977

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

20

Összesen

98 493 704

20 000 000

121 401 345

101 401 345

20 000 000

121 401 345

5. melléklet a 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

adatok Ft-ban

A

B

Beruházás

Bruttó

1. Közvilágítási berendezések (132 db)

114 361

- ebből ÁFA

24 313

2. Zsámoly - tornaterem

250 000

- ebből ÁFA

53 150

3. Beruházás Összesen:

364 361

Felújítás

Bruttó

4. Szennyvízcsatorna-közmű felújítás (VASIVÍZ Zrt.-kompenzálással)

3 594 114

- ebből ÁFA

764 103

5. Kossuth utca ált.iskolával szembeni buszmegállótól a 64.sz.házig parkoló kiépítés

18 000 000

- ebből ÁFA

3 826 772

6. Felújítás Összesen:

21 594 114

6. melléklet a 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának létszámkerete

1

Teljes munkaidősők:

A

- községgondnok

1 fő

2

Részmunkaidős:

- könyvtáros (heti 6 óra)

1 fő

- kulturális szakember (heti 12 óra)

1 fő

Költségvetési évre összesen:

1,45 fő

7. melléklet a 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata 2025. évi saját bevétele, adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke

Sorszám

Megnevezés

2025

2026

2027

2028

év

A

B

C

D

E

1

Helyi adóbevétel

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

2

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1 415 952

1 540 000

1 540 000

1 540 000

3

Bírság-, pótlék, és díjbevétel

0

4

kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

5

Bevétel összesen

21 415 952

21 540 000

21 540 000

21 540 000

6

Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettség

0

0

0

0

7

Kiadás összesen

0

0

0

0

1. Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

1.1. hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

1.2. a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

1.3. váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

1.4. az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

1.5. a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

1.6. a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

1.7. hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

8. melléklet a 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében tervezett helyi adók, és egyéb közhatalmi bevételek

Ft-ban

A

B

Adónem

Összeg

1

Helyi adók

20 000 000

2

Kommunális adó (várható befolyó)

5 000 000

3

Iparűzési adó (állandó jelegű)

15 000 000

4

Vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából

1 415 952

5

Bírság-, pótlék, és díjbevétel

0

6

Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

7

Összesen

21 415 952

9. melléklet a 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének nettó bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásai (Ft)

A

B

C

D

Források

2025

2026

2027 után

Összesen

1

Saját erő

-

-

-

-

2

saját erőből központi támogatás

-

-

-

-

3

EU-s forrás

-

-

-

-

4

ebből TOP csapadékvíz

-

-

-

-

5

Társfinanszírozás

-

-

-

-

6

Hitel

-

-

-

-

7

Egyéb forrás

-

-

-

-

8

Források összesen

-

-

-

-

10. melléklet a 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésben tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások

A

B Ft-ban

1.Lakástámogatás

0

2.Települési támogatások

4 283 374

ebből:

3- Rendkívüli temetési támogatás

150 000

4- Rendkívüli települési támogatás

4 097 374

5- Rendkívüli lakhatási támogatás

36 000

1

A 2. § a Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése a Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdése a Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás