Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési javaslatát alapvetően a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény határozza meg, illetve a korábban hozott közgyűlési, bizottsági döntések, valamint az Önkormányzat működését befolyásoló gazdasági környezet.
[2] Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 8. § (4)-(6) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a kiadási címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:
1. Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda,
2. Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda,
3. Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda,
4. Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda,
5. Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda,
6. Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda,
7. Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény,
8. Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye,
9. Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény,
10. Agóra Veszprém Kulturális Központ,
11. Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely,
12. Eötvös Károly Könyvtár,
13. Laczkó Dezső Múzeum,
14. Kabóca Bábszínház,
15. Veszprémi Petőfi Színház,
16. Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet,
17. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és
18. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata.
(3) A (2) bekezdés 1-17. címen belül alcímet alkotnak a 4. mellékletben, a 18. címen belül alcímet alkotnak a 6. mellékletben felsorolt feladatok.
2. § (1)1 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételét 26.541.443 eFt-ban, működési finanszírozási bevételét 8.107.105 eFt-ban, felhalmozási finanszírozási bevételét 7.608.194 eFt-ban állapítja meg.
(2)2 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési kiadását 40.994.033 eFt-ban, működési finanszírozási kiadásait 1.024.870 eFt-ban, felhalmozási finanszírozási kiadásait 237.839 eFt-ban állapítja.
(3)3 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési hiányát 14.452.590 eFt-ban, ebből működési hiányát 6.390.011 eFt-ban, felhalmozási hiányát 8.062.579 eFt-ban állapítja meg.
(4)4 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 15.715.299 eFt-ban állapítja meg.
(5) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a 3. § (2) bekezdésében rögzítettek szerint biztosítja.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza, az 1-17. címeken belül az intézményi bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(2)5 A 2. § (4) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében a Közgyűlés belső finanszírozási forrásból 13.412.823 eFt költségvetési maradvány felhasználását, 1.500.000 eFt belföldi értékpapír beváltását, külső finanszírozási forrásból az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 802.476 eFt-ban hagyja jóvá.
(3) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 12. mellékletben lévő adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek futamidejének éveiben az Önkormányzat költségvetésének összeállításakor a felvett kölcsön tőketörlesztését és járulékait betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
4. § (1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat csoport szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:
1.6 Működési költségvetési kiadások 32.250.699 eFt és
2.7 Felhalmozási költségvetési kiadások 8.743.334 eFt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési és felhalmozási költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásának mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A (1) bekezdésben meghatározott működési költségvetési kiadások alcímenkénti részletezését és kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 2., a 4., a 6., a 7., a 8., és a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási költségvetési kiadások alcímenkénti, feladatonkénti részletezését, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását az 5., a 7., a 8. és a 9. melléklet tartalmazza.
(5)8 A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez 12.207.671 eFt irányító szervi támogatást biztosít, ebből Társadalombiztosítási Alapból származó működési célú támogatás 354.677 eFt.
5. § (1)9 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési céltartalékát 1.136.065 eFt-ban állapítja meg a 2. mellékletben részletezett célokra.
(2) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési általános tartalékát 150.000 eFt-ban állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott általános tartalék terhére a Közgyűlés kötelezettséget csak rendkívül indokolt esetben vállalhat a költségvetés biztonságának veszélyeztetése nélkül.
6. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetéskor állapítja meg.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatási szerződéssel rendelkező Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Közgyűlés irányítása alá tartozó intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által ellátott feladatok finanszírozása az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által készített, a jegyző által felülvizsgált előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv alapján történik.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésében szereplő kiadási előirányzat felhasználásra, valamint bevétel realizálására:
a) a költségvetési szerv, valamint
b) az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége
havonta, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig – a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék, valamint az egyéb előirányzat felhasználását elkülönítetten megjelenítő – havi finanszírozási tervet készít.
(3) A költségvetési szerv önkormányzati támogatásának lehívására a költségvetési szerv saját bevételének képződésére, valamint a (2) bekezdés alapján összeállított finanszírozási tervre figyelemmel kerülhet sor.
(4) Az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékű felhasználási igény esetén a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal kiadási jogcím felett rendelkező érintett szervezeti egysége a felhasználást megelőzően a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának írásbeli hozzájárulását beszerzi. A Pénzügyi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a finanszírozási tervben adott hónapra jelzett önkormányzati támogatást meghaladó mértékű önkormányzati támogatás nem használható fel.
8. § (1)10 A Közgyűlés a költségvetést legalább évi 4 alkalommal (május, június, szeptember és december hónapban) módosítja.
(2) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett –, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között. Az előirányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslat benyújtását megelőzően 20 nappal korábban kell benyújtani a jegyzőhöz.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl, és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhatnak kötelezettséget.
(4) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert – az (1) bekezdésben meghatározott költségvetés módosítások között – a költségvetésben meghatározott címek, alcímek, ezen belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra évente maximum 4 alkalommal, alkalmanként maximum 50.000 eFt összeg erejéig, amelyet a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a Közgyűlést utólag tájékoztatja.
(5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetési forrásból kapott, kiutalt támogatások, megelőlegezések összegével a 2025. évi költségvetési előirányzatokat megemelje a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
(6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy – az (1) bekezdésben meghatározott költségvetés-módosítások között – az aláírt támogatási szerződések, a hatályos támogatói okiratok alapján kiutalt költségvetési támogatások, európai uniós források terhére kötelezettséget vállaljon a projektben 100 %-ban elszámolható feladat megvalósítására. A kötelezettségvállalást és annak forrását a kiadási és bevételi előirányzatok azonos összegű változtatásával a költségvetési rendelet-módosításban szerepeltetni kell.
9. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési intézmények kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatást a tárgyhó utolsó naptári napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhót követő hó 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére kell teljesíteni.
(3) Az Önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetését terheli.
10. § (1) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a költségvetési létszámkeretet a 11. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
(2) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél – ide nem értve Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál – foglalkoztatottak cafetéria-juttatása keretének egy foglalkoztatottra jutó havi nettó összegét 13.000 Ft/fő/hóban állapítja meg.
(3) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra – ide nem értve a céljuttatásra és projektprémiumra történő kifizetéseket – a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett kerülhet sor. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás rovatai előirányzatának 15 %-át, amire a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.
(4) A Közgyűlés az Ávr. 51. § (1a) bekezdésében foglalt esetben a (3) bekezdésben meghatározott mértéknél nagyobb kötelezettséget is vállalhat.
(5) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatelmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
11. § Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2025. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerülnek.
12. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2a) bekezdése alapján a rendelet 14. melléklete tartalmazza a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. 2023. évi beszámolóját.
12/A. §11 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) bekezdése alapján a rendelet 15. melléklete tartalmazza a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásairól, indokairól szóló összefoglaló táblázatot.
13. § A rendelet szabályait 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet 2025. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12
|
adatok eFt-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Cím |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
Megnevezés |
2023. évi tény |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. évi módosított előirányzat 1 |
|
|
1 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
33 712 776 |
26 826 816 |
28 369 256 |
25 716 683 |
144 005 |
25 860 688 |
||
|
2 |
18 |
1 |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
7 999 614 |
8 407 420 |
8 806 897 |
8 132 955 |
127 920 |
8 260 875 |
|
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 825 509 |
6 886 393 |
7 246 465 |
7 246 648 |
112 256 |
7 358 904 |
|||
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 263 768 |
1 358 062 |
1 358 062 |
1 355 095 |
40 254 |
1 395 349 |
|||
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 575 246 |
2 022 488 |
2 022 367 |
2 233 104 |
2 233 104 |
||||
|
6 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 831 922 |
1 836 205 |
2 139 405 |
1 959 680 |
68 582 |
2 028 262 |
|||
|
7 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
731 430 |
872 006 |
875 057 |
888 473 |
888 473 |
||||
|
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
782 440 |
793 912 |
814 784 |
808 436 |
808 436 |
||||
|
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
71 628 |
3 720 |
36 790 |
1 860 |
3 420 |
5 280 |
|||
|
10 |
10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás |
569 075 |
||||||||
|
11 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 174 105 |
1 521 027 |
1 560 432 |
886 307 |
15 664 |
901 971 |
|||
|
13 |
ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás |
295 289 |
325 200 |
357 474 |
350 400 |
4 277 |
354 677 |
|||
|
14 |
1-17 |
1 |
Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht.-n belülről |
287 279 |
32 938 |
203 738 |
15 514 |
9 887 |
25 401 |
|
|
15 |
18 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
15 107 943 |
13 625 150 |
14 500 214 |
14 930 300 |
0 |
14 930 300 |
|
|
16 |
Adók |
15 080 210 |
13 625 000 |
14 484 948 |
14 925 000 |
0 |
14 925 000 |
|||
|
17 |
Építményadó |
1 373 659 |
1 310 000 |
1 321 811 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
|
18 |
Idegenforgalmi adó |
57 941 |
45 000 |
49 027 |
45 000 |
45 000 |
||||
|
19 |
Kommunális adó |
153 455 |
145 000 |
151 635 |
145 000 |
145 000 |
||||
|
20 |
Telekadó |
127 207 |
110 000 |
137 993 |
115 000 |
115 000 |
||||
|
21 |
Iparűzési adó |
13 330 454 |
12 000 000 |
12 787 629 |
12 900 000 |
12 900 000 |
||||
|
22 |
Egyéb pótlékok, bírságok |
37 494 |
15 000 |
36 853 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak) |
13 599 |
150 |
7 121 |
5 300 |
5 300 |
||||
|
24 |
Környezetvédelmi Alap bevételei |
6 524 |
6 619 |
|||||||
|
25 |
Fakivágási kompenzáció bevételei |
7 600 |
650 |
|||||||
|
26 |
Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei |
10 |
876 |
|||||||
|
27 |
18 |
3 |
Működési bevételek |
7 382 152 |
3 494 801 |
2 644 521 |
1 328 207 |
324 |
1 328 531 |
|
|
28 |
Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke |
651 630 |
412 241 |
649 353 |
615 228 |
615 228 |
||||
|
29 |
Tulajdonosi bevételek |
1 646 737 |
1 723 717 |
210 820 |
368 222 |
368 222 |
||||
|
30 |
ÁFA bevételek és visszatérülések |
3 212 029 |
716 355 |
691 017 |
342 395 |
342 395 |
||||
|
31 |
Egyéb működési bevételek |
1 871 756 |
642 488 |
1 093 331 |
2 362 |
324 |
2 686 |
|||
|
32 |
1-17 |
3 |
Önkormányzati Intézmények működési bevételek |
1 596 147 |
1 095 969 |
1 577 079 |
1 240 860 |
9 827 |
1 250 687 |
|
|
33 |
18 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
934 001 |
127 555 |
531 802 |
63 847 |
230 |
64 077 |
|
|
34 |
Menekültek megsegítésére nyújtott adomány |
|||||||||
|
35 |
Helyi Környezetvédelmi Alap bevételei |
0 |
||||||||
|
36 |
1-17 |
4 |
Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök |
405 640 |
42 983 |
105 005 |
5 000 |
-4 183 |
817 |
|
|
37 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
11 786 876 |
4 031 558 |
3 919 512 |
676 200 |
4 555 |
680 755 |
||
|
38 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről |
2 689 454 |
2 594 724 |
2 594 724 |
198 205 |
0 |
198 205 |
||
|
39 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
40 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 689 454 |
2 594 724 |
2 594 724 |
198 205 |
198 205 |
|||
|
41 |
1-17 |
5 |
Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről |
69 526 |
4 336 |
|||||
|
42 |
18 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
579 073 |
388 700 |
76 822 |
473 550 |
0 |
473 550 |
|
|
43 |
Ingatlanok értékesítése |
579 073 |
388 700 |
76 822 |
473 550 |
473 550 |
||||
|
44 |
6 |
Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei |
886 |
1 100 |
4 445 |
-945 |
3 500 |
|||
|
45 |
18 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 351 717 |
1 024 140 |
1 215 634 |
500 |
500 |
||
|
46 |
1-17 |
7 |
Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
96 220 |
23 994 |
26 896 |
5 000 |
5 000 |
||
|
47 |
18 |
Lakásalap |
28 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
||
|
48 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése) |
28 |
28 |
|||||||
|
49 |
Költségvetési bevételek összesen |
45 499 680 |
30 858 374 |
32 288 796 |
26 392 883 |
148 560 |
26 541 443 |
|||
|
50 |
Költségvetési egyenleg összege |
-6 554 468 |
-12 231 660 |
-1 457 728 |
-12 041 562 |
-2 411 028 |
-14 452 590 |
|||
|
51 |
Finanszírozási bevételek |
23 797 191 |
12 689 397 |
17 175 240 |
12 501 795 |
3 213 504 |
15 715 299 |
|||
|
52 |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek |
22 898 752 |
12 689 397 |
16 605 894 |
12 501 795 |
2 411 028 |
14 912 823 |
|||
|
53 |
1 |
8 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
7 764 718 |
6 572 145 |
10 243 449 |
3 844 293 |
1 960 336 |
5 804 629 |
|
|
54 |
1-16 |
Intézmények |
944 483 |
313 980 |
1 044 828 |
667 556 |
599 756 |
1 267 312 |
||
|
55 |
17 |
VMJV Polgármesteri Hivatala |
657 003 |
10 712 |
625 428 |
88 128 |
770 923 |
859 051 |
||
|
56 |
18 |
VMJV Önkormányzata |
6 163 232 |
6 247 453 |
8 573 193 |
3 088 609 |
589 657 |
3 678 266 |
||
|
57 |
2 |
11 |
Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
15 134 034 |
6 117 252 |
6 362 445 |
7 157 502 |
450 692 |
7 608 194 |
|
|
58 |
1-16 |
Intézmények |
302 812 |
116 782 |
215 702 |
26 619 |
94 032 |
120 651 |
||
|
59 |
17 |
VMJV Polgármesteri Hivatala |
65 678 |
75 275 |
78 247 |
89 700 |
167 947 |
|||
|
60 |
18 |
VMJV Önkormányzata |
14 765 544 |
6 000 470 |
6 071 468 |
7 052 636 |
266 960 |
7 319 596 |
||
|
61 |
18 |
1 |
9 |
Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
62 |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek |
898 439 |
0 |
569 346 |
0 |
802 476 |
802 476 |
|||
|
63 |
18 |
1 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
378 732 |
569 346 |
802 476 |
802 476 |
||
|
64 |
18 |
2 |
12 |
Beruházási hitelfelvétel |
||||||
|
65 |
Beruházási hitelfelvétel |
|||||||||
|
66 |
Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel |
519 707 |
||||||||
|
67 |
Bevételi főösszeg |
69 296 871 |
43 547 771 |
49 464 036 |
38 894 678 |
3 362 064 |
42 256 742 |
2. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13
|
adatok eFt-ban |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Cím |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
Megnevezés |
2023. évi tény |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. évi módosított előirányzat 1 |
|
|
1 |
1-17 |
Intézményi költségvetési kiadások |
12 380 731 |
13 111 714 |
13 552 260 |
14 196 982 |
1 711 055 |
15 908 037 |
||
|
2 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
11 919 140 |
12 737 090 |
13 083 406 |
13 949 288 |
1 516 796 |
15 466 084 |
||
|
3 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
461 591 |
374 624 |
468 854 |
247 694 |
194 259 |
441 953 |
||
|
4 |
7 |
Beruházási kiadások |
460 547 |
374 624 |
466 880 |
247 694 |
194 259 |
441 953 |
||
|
5 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 |
1 974 |
||||||
|
6 |
9 |
Felújítási kiadások |
1 024 |
|||||||
|
7 |
18 |
VMJV Önkormányzata |
39 673 417 |
29 978 320 |
20 194 264 |
24 237 463 |
848 533 |
25 085 996 |
||
|
8 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
13 413 343 |
14 604 135 |
13 385 531 |
15 280 082 |
221 450 |
15 501 532 |
||
|
9 |
Céltartalékok |
0 |
1 445 988 |
0 |
749 826 |
386 239 |
1 136 065 |
|||
|
10 |
1 |
6 |
Működési célú céltartalékok |
0 |
871 488 |
0 |
747 344 |
385 739 |
1 133 083 |
|
|
11 |
- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások |
218 415 |
255 932 |
255 932 |
||||||
|
12 |
- Választókerületi keret |
36 000 |
36 000 |
-36 000 |
0 |
|||||
|
13 |
- Működési kiadásokra képzett céltartalék |
15 128 |
265 000 |
265 000 |
||||||
|
14 |
- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség |
150 000 |
150 000 |
421 739 |
571 739 |
|||||
|
15 |
- Közüzemi költségekre képzett céltartalék |
418 802 |
0 |
|||||||
|
16 |
- Helyi Környezetvédelmi Alap |
15 293 |
21 912 |
21 912 |
||||||
|
17 |
- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció) |
7 850 |
8 500 |
8 500 |
||||||
|
18 |
- Településrendezési szerződésből befolyt összeg |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
19 |
2 |
10 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
574 500 |
0 |
2 482 |
500 |
2 982 |
|
|
20 |
- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék |
|||||||||
|
21 |
- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap |
6 000 |
2 482 |
2 482 |
||||||
|
22 |
- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék |
568 500 |
0 |
|||||||
|
- Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása |
500 |
500 |
||||||||
|
23 |
- Víziközmű fejlesztés |
0 |
||||||||
|
24 |
Általános tartalék |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||
|
25 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
26 260 074 |
13 778 197 |
6 808 733 |
8 057 555 |
240 844 |
8 298 399 |
||
|
26 |
7 |
Beruházási kiadások |
23 451 890 |
11 055 791 |
5 665 878 |
7 110 614 |
198 834 |
7 309 448 |
||
|
27 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 531 852 |
1 837 575 |
632 216 |
358 458 |
42 010 |
400 468 |
||
|
28 |
9 |
Felújítási kiadások |
276 332 |
884 831 |
510 639 |
588 483 |
0 |
588 483 |
||
|
29 |
18 |
Lakásalap kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
||||||||
|
31 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||||
|
32 |
Költségvetési kiadások összesen |
52 054 148 |
43 090 034 |
33 746 524 |
38 434 445 |
2 559 588 |
40 994 033 |
|||
|
33 |
18 |
Finanszírozási kiadások |
636 829 |
457 737 |
2 304 689 |
460 233 |
802 476 |
1 262 709 |
||
|
34 |
1 |
Működési finanszírozási kiadások |
||||||||
|
35 |
11 |
Belföldi értékpapír vásárlása |
1 500 000 |
|||||||
|
36 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
354 955 |
219 898 |
566 850 |
222 394 |
802 476 |
1 024 870 |
||
|
37 |
2 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||||
|
38 |
13 |
- Hiteltörlesztés |
281 874 |
237 839 |
237 839 |
237 839 |
237 839 |
|||
|
39 |
13 |
- Lakásalap hiteltörlesztése |
||||||||
|
40 |
Kiadási főösszeg |
52 690 977 |
43 547 771 |
36 051 213 |
38 894 678 |
3 362 064 |
42 256 742 |
|||
3. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez14
|
adatok eFt-ban |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
||
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
2023. évi tény |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi tény |
2025. évi bevételi előirányzat |
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Előző évi költségvetési maradvány |
Irányító szervtől kapott támogatás |
|||||||
|
Működési bevételek |
Működési célú támogatás Áht.-n belülről |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Felhalmozási bevétel |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Összesen |
Ebből: költségvetési támogatás |
||||||||||
|
1 |
1 |
Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda |
322 340 |
373 089 |
407 643 |
||||||||||||
|
2 |
(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda) |
||||||||||||||||
|
3 |
eredeti előirányzat |
414 088 |
9 114 |
14 190 |
390 784 |
299 286 |
|||||||||||
|
4 |
módosítás- Költségvetési maradvány |
14 657 |
14 657 |
||||||||||||||
|
5 |
12.vk. támogatása - készségfejlesztő eszközök beszerzésére |
120 |
120 |
||||||||||||||
|
6 |
módosított előirányzat 1 |
428 865 |
9 114 |
28 847 |
390 904 |
299 286 |
|||||||||||
|
7 |
2 |
Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda |
525 927 |
612 920 |
645 806 |
||||||||||||
|
8 |
(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda) |
||||||||||||||||
|
9 |
eredeti előirányzat |
652 476 |
13 123 |
30 513 |
608 840 |
437 671 |
|||||||||||
|
10 |
módosítás- Költségvetési maradvány |
14 830 |
14 830 |
||||||||||||||
|
11 |
2.vk. támogatása - udvari eszközök beszerzésére |
325 |
325 |
||||||||||||||
|
12 |
10.vk. támogatása - Hársfa Tagóvoda - kerékpártároló kiépítése |
400 |
400 |
||||||||||||||
|
13 |
módosított előirányzat 1 |
668 031 |
13 123 |
45 343 |
609 565 |
437 671 |
|||||||||||
|
14 |
3 |
Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda |
557 357 |
616 909 |
656 186 |
||||||||||||
|
15 |
(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda) |
||||||||||||||||
|
16 |
eredeti előirányzat |
701 980 |
13 115 |
38 631 |
650 234 |
568 229 |
|||||||||||
|
17 |
módosítás- Költségvetési maradvány |
13 507 |
13 507 |
||||||||||||||
|
18 |
3.vk. támogatása udvari játékokra |
300 |
300 |
||||||||||||||
|
19 |
módosított előirányzat 1 |
715 787 |
13 115 |
52 138 |
650 534 |
568 229 |
|||||||||||
|
20 |
4 |
Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda |
485 238 |
539 457 |
580 767 |
||||||||||||
|
21 |
(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda) |
||||||||||||||||
|
22 |
eredeti előirányzat |
616 150 |
21 962 |
15 378 |
578 810 |
492 794 |
|||||||||||
|
23 |
módosítás- Költségvetési maradvány |
17 145 |
17 145 |
||||||||||||||
|
24 |
módosított előirányzat 1 |
633 295 |
21 962 |
32 523 |
578 810 |
492 794 |
|||||||||||
|
25 |
5 |
Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda |
480 053 |
579 932 |
619 336 |
||||||||||||
|
26 |
(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda) |
||||||||||||||||
|
27 |
eredeti előirányzat |
658 480 |
23 185 |
11 551 |
623 744 |
476 317 |
|||||||||||
|
28 |
módosítás- költségvetési maradvány |
27 789 |
27 789 |
||||||||||||||
|
29 |
7.vk. támogatása - Cholnoky Jenő Tagóvoda - családi nap (juniális), Kezes-lábas játszóház, népi játékosok, tematikus játszóeszközök |
300 |
300 |
||||||||||||||
|
30 |
módosított előirányzat 1 |
686 569 |
23 185 |
39 340 |
624 044 |
476 317 |
|||||||||||
|
31 |
6 |
Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda |
298 808 |
339 398 |
366 099 |
||||||||||||
|
32 |
(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda) |
||||||||||||||||
|
33 |
eredeti előirányzat |
386 867 |
12 623 |
14 762 |
359 482 |
273 644 |
|||||||||||
|
34 |
módosítás- Költségvetési maradvány |
10 042 |
10 042 |
||||||||||||||
|
35 |
módosított előirányzat 1 |
396 909 |
12 623 |
24 804 |
359 482 |
273 644 |
|||||||||||
|
36 |
Óvodák összesen: |
2 669 723 |
3 061 705 |
3 275 837 |
|||||||||||||
|
37 |
eredeti előirányzat |
3 430 041 |
93 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 025 |
3 211 894 |
2 547 941 |
||||||
|
38 |
módosítás- |
99 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 970 |
1 445 |
0 |
||||||
|
39 |
módosított előirányzat 1 |
3 529 456 |
93 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 995 |
3 213 339 |
2 547 941 |
||||||
|
40 |
7 |
Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény |
1 838 188 |
1 825 483 |
2 059 425 |
||||||||||||
|
41 |
eredeti előirányzat |
1 983 101 |
16 809 |
1 945 |
55 944 |
1 908 403 |
1 382 662 |
||||||||||
|
42 |
módosítás- Költségvetési maradvány |
38 134 |
38 134 |
||||||||||||||
|
43 |
Szakképzési hozzájárulás |
9 887 |
9 887 |
||||||||||||||
|
44 |
NEAK finanszírozás átadása, Kórház továbbszámlázott rezsi bevétele |
4 277 |
3 853 |
424 |
4 277 |
||||||||||||
|
45 |
Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó) |
4 204 |
4 204 |
4 204 |
|||||||||||||
|
46 |
3.vk . támogatása - Vackor Bölcsőde - udvari játékokra |
300 |
300 |
||||||||||||||
|
47 |
7.vk. támogatása - Aprófalvi Bölcsőde - árnyékoló, gyermeknapi rendezvényre |
300 |
300 |
||||||||||||||
|
48 |
10. vk. támogatása - elválasztó gipszkarton fal kiépítésére |
400 |
400 |
||||||||||||||
|
49 |
Személyi kiadások fedezetére |
3 363 |
3 363 |
||||||||||||||
|
50 |
módosított előirányzat 1 |
2 043 966 |
20 662 |
11 832 |
94 078 |
1 917 394 |
1 391 143 |
||||||||||
|
51 |
8 |
Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye |
146 343 |
123 176 |
175 961 |
||||||||||||
|
52 |
eredeti előirányzat |
130 030 |
16 200 |
15 884 |
97 946 |
40 115 |
|||||||||||
|
53 |
módosítás- Költségvetési maradvány |
15 680 |
15 680 |
||||||||||||||
|
54 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása |
11 387 |
11 387 |
11 387 |
|||||||||||||
|
55 |
Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó) |
3 546 |
3 546 |
3 564 |
|||||||||||||
|
56 |
3.vk . támogatása rendezvényekre |
150 |
150 |
||||||||||||||
|
57 |
módosított előirányzat 1 |
160 793 |
16 200 |
31 564 |
113 029 |
55 066 |
|||||||||||
|
58 |
9 |
Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény |
483 799 |
417 595 |
564 815 |
||||||||||||
|
59 |
eredeti előirányzat |
460 026 |
6 600 |
9 206 |
444 220 |
250 960 |
|||||||||||
|
60 |
módosítás- Költségvetési maradvány |
25 105 |
25 105 |
||||||||||||||
|
61 |
Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó) |
23 932 |
23 932 |
23 932 |
|||||||||||||
|
62 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
4 603 |
||||||||||||||
|
63 |
2.vk. menstruációs szegénységben élő nők támogatása |
150 |
150 |
||||||||||||||
|
64 |
2.vk. - Érted Ifjúsági Klub programjainak támogatása |
150 |
150 |
||||||||||||||
|
65 |
6.vk. támogatása - tartós élelmiszer vásárlása |
200 |
200 |
||||||||||||||
|
66 |
módosított előirányzat 1 |
509 563 |
6 600 |
34 311 |
468 652 |
279 495 |
|||||||||||
|
67 |
Egészségügyi és szociális intézmények összesen: |
2 468 330 |
2 366 254 |
2 800 201 |
|||||||||||||
|
68 |
eredeti előirányzat |
2 573 157 |
39 609 |
1 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 034 |
2 450 569 |
1 673 737 |
||||||
|
69 |
módosítás- |
141 165 |
3 853 |
9 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 919 |
48 506 |
51 967 |
||||||
|
70 |
módosított előirányzat 1 |
2 714 322 |
43 462 |
11 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 953 |
2 499 075 |
1 725 704 |
||||||
|
71 |
10 |
Agóra Veszprém Kulturális Központ |
619 997 |
421 845 |
569 047 |
||||||||||||
|
72 |
eredeti előirányzat |
388 211 |
62 076 |
29 551 |
296 584 |
68 664 |
|||||||||||
|
73 |
módosítás- Költségvetési maradvány |
128 427 |
128 427 |
||||||||||||||
|
74 |
1.vk. támogatása - Bakonyerdő Nyugdíjasklub Gyulafirátót - rendezvényre |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
75 |
1.vk. támogatása - Rátót Mátyás Nyugdíjasklub Gyulafirátót - rendezvényre |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
76 |
1.vk. támogatása - Öröm-forrás Nyugdíjasklub Kádárta - rendezvényre |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
77 |
1.vk. támogatása - Gyulafirátóti Művelődési Ház - programokra, rendezvényre |
400 |
400 |
||||||||||||||
|
78 |
3.vk. támogatása - "Gyere a parkba" rendezvény (Rulett együttes) |
500 |
500 |
||||||||||||||
|
79 |
3.vk. támogatása - Sédvölgy Nyugdíjasklub - rendezvényekre |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
80 |
3.vk. támogatása - Ezerarcú Bónusz Szenior Klub - rendezvényekre |
150 |
150 |
||||||||||||||
|
81 |
5.vk. - Bölcsek Kávéháza - programok támogatása |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
82 |
5.vk. támogatása- rendezvény szervezésre (Rulett együttes) |
250 |
250 |
||||||||||||||
|
83 |
6.vk. támogatása - Postás Nyugdíjas Klub - fellépő ruhák beszerzésére |
200 |
200 |
||||||||||||||
|
84 |
6.vk. támogatása - Cholnoky Nyugdíjas Klub - működési költségekre |
200 |
200 |
||||||||||||||
|
85 |
7.vk. támogatása - Cholnoky Nyugdíjas Klub támogatása - kirándulásra |
200 |
200 |
||||||||||||||
|
86 |
8.vk. támogatása - Bölcsek Kávéháza - programtámogatás |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
87 |
11.vk. támogatása - Magyar Irodalomtörténeti Társaság támogatása |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
88 |
11.vk. támogatása - Csikász Nyugdíjas Klub támogatása |
80 |
80 |
||||||||||||||
|
89 |
11.vk. támogatása - Őszidő Nyugdíjas Klub támogatása |
80 |
80 |
||||||||||||||
|
90 |
11.vk. támogatása - Dózsa Nyugdíjas Klub támogatása |
80 |
80 |
||||||||||||||
|
91 |
12.vk. támogatása -Agóra Veszprém Kulturális Központ - Őszidő Nyugdíjas Klub - rendezvényekre |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
92 |
12.vk. támogatása -Agóra Veszprém Kulturális Központ - Csikász Nyugdíjas Klub - rendezvényekre |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
93 |
12.vk. támogatása -Agóra Veszprém Kulturális Központ - Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete - rendezvényekre |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
94 |
12.vk. támogatása - Agóra Veszprém Kulturális Központ - Jutaspusztai Nyugdíjas Klub - rendezvényekre |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
95 |
Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret |
3 500 |
3 500 |
||||||||||||||
|
96 |
módosított előirányzat 1 |
523 378 |
62 076 |
157 978 |
303 324 |
68 664 |
|||||||||||
|
97 |
1 |
TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein |
38 386 |
||||||||||||||
|
98 |
11 |
Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely |
659 994 |
275 654 |
377 506 |
||||||||||||
|
99 |
eredeti előirányzat |
345 036 |
33 002 |
15 836 |
296 198 |
63 080 |
|||||||||||
|
100 |
módosítás- Költségvetési maradvány |
17 606 |
17 606 |
||||||||||||||
|
101 |
Bakony - Balaton Média Kft. támogatása - könyvkiadáshoz, Japán Alapítvány Budapest - helyi projekt támogatása |
817 |
817 |
||||||||||||||
|
102 |
átcsoportosítás szobrok, emléktáblák javítására |
5 000 |
5 000 |
||||||||||||||
|
103 |
átcsoportosítás Ünnepi Könyvhét költségeire |
3 000 |
3 000 |
||||||||||||||
|
104 |
átcsoportosítás Vár Ucca Műhely költségeire |
3 054 |
3 054 |
||||||||||||||
|
105 |
átcsoportosítás "Holtszezon" költségeire |
2 000 |
2 000 |
||||||||||||||
|
106 |
módosított előirányzat 1 |
376 513 |
33 002 |
817 |
33 442 |
309 252 |
63 080 |
||||||||||
|
107 |
12 |
Eötvös Károly Könyvtár |
719 597 |
671 116 |
751 374 |
||||||||||||
|
108 |
eredeti előirányzat |
701 280 |
42 806 |
11 152 |
647 322 |
327 956 |
|||||||||||
|
109 |
módosítás- Költségvetési maradvány |
64 374 |
64 374 |
||||||||||||||
|
110 |
12.vk.támogatása Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtára - áramhálózat bővítése |
300 |
300 |
||||||||||||||
|
111 |
módosított előirányzat 1 |
765 954 |
42 806 |
75 526 |
647 622 |
327 956 |
|||||||||||
|
112 |
2 |
TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein |
24 753 |
||||||||||||||
|
113 |
13 |
Laczkó Dezső Múzeum |
743 638 |
689 496 |
803 904 |
||||||||||||
|
114 |
eredeti előirányzat |
567 474 |
136 895 |
18 730 |
411 849 |
159 352 |
|||||||||||
|
115 |
módosítás- Költségvetési maradvány |
31 769 |
31 769 |
||||||||||||||
|
116 |
Áfa visszatérülés |
5 029 |
5 029 |
||||||||||||||
|
117 |
módosított előirányzat 1 |
604 272 |
141 924 |
50 499 |
411 849 |
159 352 |
|||||||||||
|
118 |
1 |
ERASMUS+ Program |
8 944 |
||||||||||||||
|
119 |
2 |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása |
2 350 |
||||||||||||||
|
120 |
3 |
Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása |
6 250 |
||||||||||||||
|
121 |
14 |
Kabóca Bábszínház |
414 902 |
265 743 |
374 415 |
||||||||||||
|
122 |
eredeti előirányzat |
417 855 |
54 730 |
5 000 |
4 445 |
40 974 |
312 706 |
79 619 |
|||||||||
|
123 |
módosítás- Költségvetési maradvány |
8 094 |
8 094 |
||||||||||||||
|
124 |
támogatás átcsoportosítás |
0 |
-5 000 |
5 000 |
|||||||||||||
|
125 |
gépjármű értékesítés áfa tartalom átcsoportosítás |
0 |
945 |
-945 |
|||||||||||||
|
126 |
átcsoportosítás Kabóciádéra |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||||
|
127 |
11.vk. támogatása - patrónus bérletekre |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
128 |
módosított előirányzat 1 |
436 049 |
55 675 |
0 |
3 500 |
5 000 |
49 068 |
322 806 |
79 619 |
||||||||
|
129 |
15 |
Veszprémi Petőfi Színház |
1 371 608 |
950 477 |
1 311 456 |
||||||||||||
|
130 |
eredeti előirányzat |
1 005 749 |
277 000 |
10 000 |
64 720 |
654 029 |
436 728 |
||||||||||
|
131 |
módosítás- költségvetési maradvány |
52 539 |
52 539 |
||||||||||||||
|
132 |
átcsoportosítás Rátornyi Róbert Operettfesztivál költségeire |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||||
|
133 |
átcsoportosítás Lélektől - Lélekig fesztivál költségeire |
6 000 |
6 000 |
||||||||||||||
|
134 |
módosított előirányzat 1 |
1 074 288 |
277 000 |
10 000 |
117 259 |
670 029 |
436 728 |
||||||||||
|
135 |
Kulturális és közművelődési intézmények összesen: |
4 610 419 |
3 274 331 |
4 187 702 |
|||||||||||||
|
136 |
eredeti előirányzat |
3 425 605 |
606 509 |
10 000 |
5 000 |
4 445 |
0 |
0 |
180 963 |
2 618 688 |
1 135 399 |
||||||
|
137 |
módosítás- |
354 849 |
5 974 |
0 |
-4 183 |
-945 |
0 |
5 000 |
302 809 |
46 194 |
0 |
||||||
|
138 |
módosított előirányzat 1 |
3 780 454 |
612 483 |
10 000 |
817 |
3 500 |
0 |
5 000 |
483 772 |
2 664 882 |
1 135 399 |
||||||
|
139 |
16 |
Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet |
1 728 283 |
1 824 602 |
2 255 867 |
||||||||||||
|
140 |
eredeti előirányzat |
1 911 546 |
493 620 |
307 153 |
1 110 773 |
600 651 |
|||||||||||
|
141 |
módosítás- költségvetési maradvány |
214 090 |
214 090 |
||||||||||||||
|
142 |
módosított előirányzat 1 |
2 125 636 |
493 620 |
521 243 |
1 110 773 |
600 651 |
|||||||||||
|
143 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
11 476 755 |
10 526 892 |
12 519 607 |
|||||||||||||
|
144 |
eredeti előirányzat |
11 340 349 |
1 232 860 |
11 945 |
5 000 |
4 445 |
0 |
0 |
694 175 |
9 391 924 |
5 957 728 |
||||||
|
145 |
módosítás- |
809 519 |
9 827 |
9 887 |
-4 183 |
-945 |
0 |
5 000 |
693 788 |
96 145 |
51 967 |
||||||
|
146 |
módosított előirányzat 1 |
12 149 868 |
1 242 687 |
21 832 |
817 |
3 500 |
0 |
5 000 |
1 387 963 |
9 488 069 |
6 009 695 |
||||||
|
147 |
17 |
VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok |
2 865 198 |
2 584 822 |
3 446 739 |
||||||||||||
|
148 |
eredeti előirányzat |
2 856 633 |
8 000 |
3 569 |
166 375 |
2 678 689 |
913 168 |
||||||||||
|
149 |
módosítás- Költségvetési maradvány |
860 623 |
860 623 |
||||||||||||||
|
150 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
40 254 |
||||||||||||||
|
151 |
Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése |
3 876 |
3 876 |
||||||||||||||
|
152 |
Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében |
3 268 |
3 268 |
||||||||||||||
|
153 |
Interreg Europa RROXIMITIES |
14 012 |
14 012 |
||||||||||||||
|
154 |
Interreg Danube NONA |
15 929 |
15 929 |
||||||||||||||
|
155 |
Driving Urban Transition SUMODO |
3 578 |
3 578 |
||||||||||||||
|
156 |
5.vk. Városháza Nyugdíjas Klub - buszbérlésre |
250 |
250 |
||||||||||||||
|
157 |
módosított előirányzat 1 |
3 758 169 |
8 000 |
3 569 |
1 026 998 |
2 719 602 |
953 422 |
||||||||||
|
158 |
MINDÖSSZESEN: |
14 341 953 |
13 111 714 |
15 966 346 |
|||||||||||||
|
159 |
eredeti előirányzat |
14 196 982 |
1 240 860 |
15 514 |
5 000 |
4 445 |
0 |
0 |
860 550 |
12 070 613 |
6 870 896 |
||||||
|
160 |
módosítás- |
1 711 055 |
9 827 |
9 887 |
-4 183 |
-945 |
0 |
5 000 |
1 554 411 |
137 058 |
92 221 |
||||||
|
161 |
módosított előirányzat 1 |
15 908 037 |
1 250 687 |
25 401 |
817 |
3 500 |
0 |
5 000 |
2 414 961 |
12 207 671 |
6 963 117 |
||||||
4. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez15
A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés 1. pontja a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés 2. pontja a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 12/A. §-t a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdése iktatta be.