Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2025.09.09.

[1] Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározta 2025. évi költségvetését, melynek alapján a tárgyévben gazdálkodott. A rendelet módosításának célja, hogy rendelet megalkotása óta beérkezett többletbevételek illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatásával az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről és lehetőséget teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

[2] Gyöngyösfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. XC. törvény 64. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 121 401 345 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 4 440 997 forint összegű tartalékot képez.

(2) A működési célú általános tartalék összege 4 140 997 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 21 958 475 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata: 21 594 114 forint

b) beruházások előirányzata: 364 361 forint”

4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételei

1

2024.12.31. adatok

2025. évi költségvetés

2025.06.30 módosított előirányzat

Változás

2

Rovat

Megnevezés

Összesen

Összesen

Összesen

Működési célú

Felhalmozási célú

Felhalmozás

Összesen

Összesen

3

1. Cím Gyöngyösfalu Község Önkormányzat

4

1/1. Önkormányzat bevételei

A

B

C

D

E

F

G

H

5

B1

Működési célú támogatás Áht-n belülről

40 714 482

38 096 247

40 963 888

40 963 888

40 963 888

2 867 641

6

B11

Önkormányzatok működési tágomatásai

32 128 206

33 480 831

34 263 560

782 729

7

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 456 735

26 674 637

26 674 637

0

8

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 390 000

4 283 374

4 283 374

0

9

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 281 471

2 522 820

3 305 549

782 729

10

B115

Működési célú kiegészítő támogatások

933 450

0

0

0

11

B16

Működési célú támogatás ÁHT-n belül

7 652 826

4 615 416

6 700 328

6 700 328

6 700 328

2 084 912

12

B2

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül

0

0

0

0

13

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül

0

0

0

14

B3

Közhatalmi bevételek

30 810 110

20 000 000

20 488 313

20 488 313

20 488 313

488 313

15

B34

Vagyoni típusú adók

6 892 147

5 000 000

5 000 000

0

16

-Magánszemélyek kommunális adója

6 892 147

5 000 000

5 000 000

0

17

B35

Termékek és szolgáltatások adói

23 161 182

15 000 000

15 153 500

153 500

18

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

23 132 082

0

153 500

153 500

19

- Állandó jellegű iparűzési adó

756 781

15 000 000

15 000 000

0

20

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5 045 066

0

334 813

334 813

21

B4

Működési bevételek

9 627 944

2 669 200

2 988 337

2 988 337

2 988 337

319 137

22

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 980 000

937 500

937 500

937 500

937 500

0

23

Költségvetési bevételek összesen

89 177 602

61 702 947

65 378 038

64 440 538

937 500

0

65 378 038

3 675 091

24

B8

Finanszírozási bevételek

204 167 437

56 023 307

56 023 307

33 061 379

1 003 453

21 958 475

56 023 307

0

25

B81

Belföldi finanszírozási bevétel

204 167 437

56 023 307

56 023 307

0

26

Maradvány igénybevétele

203 785 048

56 023 307

56 023 307

0

27

- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

382 389

56 023 307

56 023 307

0

28

Finanszírozási bevételek összesen

204 167 437

56 023 307

56 023 307

33 061 379

1 003 453

21 958 475

56 023 307

0

29

1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen

293 345 039

117 726 254

121 401 345

97 501 917

1 940 953

21 958 475

121 401 345

3 675 091

2. melléklet a 6/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

2024.12.31. adatok

2025. évi költségvetés

2025.06.30 módosított előirányzat

Változás

Rovat

Megnevezés

Összesen

Összesen

Összesen

Működési célú

Felhalmozási célú

Felhalmozás

Összesen

Összesen

1. Cím Gyöngyösfalu Község Önkormányzat

1/2. Önkormányzat kiadásai

A

B

C

D

E

F

G

H

1

K1

Személyi juttatás

23 196 872

21 792 717

23 425 314

23 425 314

23 425 314

1 632 597

2

K2

Munkaadót terhelő járulékok

2 675 497

3 400 000

3 506 115

3 506 115

3 506 115

106 115

3

K3

Dologi kiadások

56 054 464

53 110 000

53 198 691

53 198 691

53 198 691

88 691

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 390 000

4 283 374

4 283 374

4 283 374

4 283 374

0

5

K5

Egyéb működési kiadás

22 494 512

10 355 645

11 991 026

11 991 026

11 991 026

1 635 381

6

Egyéb működési célú támogatás Áht-n belül

5 545 677

4 998 699

4 998 699

4 998 699

4 998 699

0

7

Ebből:

0

8

- Hivatal működéséhez

1 401 539

4 510 793

4 510 793

0

9

- Lukácsházi Óvodafenntartó Társulásnak

0

0

0

10

ebből:

0

11

- Óvoda,bölcsőde működéséhez

0

0

0

12

- Bölcsődei étkezéshez

0

0

0

13

- Óvodai étkezéshez

0

0

0

14

- Iskolai étkezéshez

0

0

0

15

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívül

2 495 884

2 551 350

2 551 350

0

16

Tartalék

14 452 951

2 805 596

4 440 997

1 635 401

17

- Általános

14 152 951

2 505 596

4 140 997

1 635 401

18

- Céltartalék

300 000

300 000

300 000

0

19

K6

Beruházás

18 075 749

362 654

364 361

364 361

364 361

1 707

20

K7

Felújítások

151 722 568

21 594 114

21 594 114

21 594 114

21 594 114

0

21

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

13 980 921

1 730 353

1 940 953

1 940 953

1 940 953

210 600

22

Egyéb felhalmozási célú támogatás

13 980 921

1 730 353

1 940 953

210 600

23

Lakástámogatás

0

0

0

24

Költségvetési kiadások

291 590 583

116 628 857

120 303 948

96 404 520

1 940 953

21 958 475

120 303 948

3 675 091

25

K9

Finanszírozási kiadás

1 754 456

1 097 397

1 097 397

1 097 397

1 097 397

0

26

Belföldi finanszírozási kiadás

1 754 456

1 097 397

1 097 397

0

27

-Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése

1 461 725

1 097 397

1 097 397

0

28

Finanszírozási kiadások

1 754 456

1 097 397

1 097 397

1 097 397

0

29

1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen

293 345 039

117 726 254

121 401 345

97 501 917

1 940 953

21 958 475

121 401 345

3 675 091

2025. évre tervezett közfoglalkoztatottak létszáma

a) Teljes munkaidősök:

- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2

Költségvetési évre

2

3. melléklet a 6/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai

1

adatok Ft-ban

2

A

B

C

D

E

F

3

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

4

Kötelező

Önként vállalt

Össz

Kötelező

Önként vállalt

Össz

5

Működési célú támogatás Áht-n belül

33 480 831

34 263 560

6

Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül

0

0

7

Közhatalmi bevételek

448 313

20 000 000

20 488 313

8

Működési bevételek

2 988 337

0

2 988 337

9

Működési célú támogatás Áht-n belül

4 615 416

937 500

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

937 500

6 700 328

11

Finanszírozási bevétel

56 023 307

56 023 307

12

Személyi juttatás

23 425 314

23 425 314

13

Munkaadót terhelő járulékok

3 506 115

3 506 115

14

Dologi kiadások

33 198 691

20 000 000

53 198 691

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 283 374

4 283 374

16

Egyéb működési célú támogatások Áht-n belül

4 998 699

4 998 699

17

Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívül

2 551 350

2 551 350

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belül

1 940 953

1 940 953

19

Beruházás

364 361

364 361

20

Felújítás

21 594 114

21 594 114

21

Finanszírozási kiadás

1 097 397

1 097 397

22

Tartalékok

4 440 977

4 440 977

23

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

24

Összesen

98 493 704

20 000 000

121 401 345

101 401 345

20 000 000

121 401 345

4. melléklet a 6/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

adatok Ft-ban

A

B

Beruházás

Bruttó

1. Közvilágítási berendezések (132 db)

114 361

- ebből ÁFA

24 313

2. Zsámoly - tornaterem

250 000

- ebből ÁFA

53 150

3. Beruházás Összesen:

364 361

Felújítás

Bruttó

4. Szennyvízcsatorna-közmű felújítás (VASIVÍZ Zrt.-kompenzálással)

3 594 114

- ebből ÁFA

764 103

5. Kossuth utca ált.iskolával szembeni buszmegállótól a 64.sz.házig parkoló kiépítés

18 000 000

- ebből ÁFA

3 826 772

6. Felújítás Összesen:

21 594 114

5. melléklet a 6/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának létszámkerete

1

Teljes munkaidősők:

A

- községgondnok

1 fő

2

Részmunkaidős:

- könyvtáros (heti 6 óra)

1 fő

- kulturális szakember (heti 12 óra)

1 fő

Költségvetési évre összesen:

1,45 fő

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás