Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.18.

[1] Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 60.450 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

a) 28.658 ezer forint személyi juttatással,

b) 3.007 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,

c) 15.163 ezer forint dologi kiadással,

d) 1.965 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,

e) 4.980 ezer forint egyéb működési kiadással,

f) 445 ezer forint felhalmozási kiadással

g) 5.246 ezer forint felújítási kiadással

h) 985 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. § (1) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Felsőegerszeg Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Bevételek

Kiadások

1

Működési célú támogatások áh.belül

40 093

41 804

42 859

1

Személyi juttatások

27 135

28 658

28 270

Önkormányzatok működési támogatása

34 593

36 040

36 040

2

Munkaadót terhelő járulékok

2 677

3 007

2 990

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

3

Dologi kiadások

15 226

15 163

12 329

3

Közhatalmi bevételek

2 700

2 000

16

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 800

1 965

1 864

4

Működési bevételek

2 149

2 149

3 373

5

Egyéb működési célú kiadások

5 838

4 980

2 465

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

6

Beruházási kiadások

0

445

444

6

Működési célú átvett pénzeszközök

100

100

10

7

Felújítási kiadások

4 640

5 246

5 243

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Költségvetési bevételek

45 042

46 053

46 258

Költségvetési kiadások

57 316

59 464

53 605

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-

-

-

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-12 274

-13 411

-7 347

8

Finanszírozási bevételek

13 069

14 396

14 396

9

Finanszírozási kiadások

795

985

985

Maradvány igénybevétele

13 069

13 162

13 162

Bevételek összesen

58 111

60 450

60 654

Kiadások összesen

58 111

60 450

54 591

Finanszírozás egyenlege

0

0

6 064

Finanszírozás egyenlege

-

-

-

2. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Településüzemeltetés

cím száma

Előir.
csop. szám

Kiem.
előir. szám


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

1

Településüzemeltetés

Bevételek

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

2 149

2 149

3 365

156,60%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

2 149

2 149

3 365

156,60%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

2 149

2 149

3 365

156,60%

Kiadások

1

Személyi juttatások

1 850

1 450

1 277

88,09%

2

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0,00%

3

Dologi kiadások

10 852

10 050

7 854

78,15%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

2 092

2 092

2 112

100,93%

6

Beruházási kiadások

0

445

444

99,80%

7

Felújítási kiadások

0

665

663

99,63%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

14 794

14 702

12 349

84,00%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

14 794

14 702

12 349

84,00%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-12 645

-12 553

-8 984

71,57%

2. Közfoglalkoztatás

cím száma

Előir.
csop. szám

Kiem.
előir. szám


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

2

Közfoglalkoztatás

Bevételek

1

Működési célú támogatások áh.belül

5 500

5 765

6 819

118,29%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

5 500

5 765

6 819

118,29%

8

Finanszírozási bevételek

0

191

191

100,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

5 500

5 956

7 010

117,71%

Kiadások

1

Személyi juttatások

5 200

5 523

5 519

99,93%

2

Munkaadót terhelő járulékok

338

338

503

148,91%

3

Dologi kiadások

420

510

455

89,21%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

5 958

6 371

6 478

101,67%

9

Finanszírozási kiadások

0

191

191

100,00%

Kiadások összesen

5 958

6 562

6 668

101,63%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-458

-606

342

-56,35%

3. Szociális ellátások

cím száma

Előir.
csop. szám

Kiem.
előir. szám


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

3

Szociális ellátások

Bevételek

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

100

100

10

10,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

100

100

10

10,00%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

100

100

10

10,00%

Kiadások

1

Személyi juttatások

0

0

0

0,00%

2

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0,00%

3

Dologi kiadások

1 330

1 819

1 896

104,22%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 800

1 965

1 864

94,84%

5

Egyéb működési célú kiadások

100

270

200

74,07%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

3 230

4 054

3 959

97,67%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

3 230

4 054

3 959

97,67%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-3 130

-3 954

-3 949

99,89%

4. Igazgatás

cím száma

Előir.
csop. szám

Kiem.
előir. szám


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

4

Igazgatás

Bevételek

1

Működési célú támogatások áh.belül

34 593

36 040

36 040

100,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

34 593

36 040

36 040

100,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

2 700

2 000

16

0,81%

4

Működési bevételek

0

0

8

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

37 293

38 040

36 063

94,80%

8

Finanszírozási bevételek

8 429

9 565

9 565

100,00%

1

Maradvány igénybevétele

8 429

8 522

8 522

100,00%

Bevételek összesen

45 722

47 605

45 629

95,85%

Kiadások

1

Személyi juttatások

15 220

16 820

16 610

98,75%

2

Munkaadót terhelő járulékok

1 719

2 049

1 843

89,96%

3

Dologi kiadások

1 234

1 234

820

66,43%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

3 616

2 588

154

5,95%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

21 789

22 691

19 427

85,61%

9

Finanszírozási kiadások

795

795

795

100,00%

Kiadások összesen

22 584

23 486

20 221

86,10%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

7 634

8 771

8 771

100,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

23 138

24 119

25 407

105,34%

5. Falugondnoki szolgálat

cím száma

Előir.
csop. szám

Kiem.
előir. szám


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

5

Falugondnoki szolgálat

Bevételek

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

0

0

0

0,00%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

0

0

0

0,00%

Kiadások

1

Személyi juttatások

4 865

4 865

4 863

99,96%

2

Munkaadót terhelő járulékok

620

620

644

103,81%

3

Dologi kiadások

1 390

1 490

1 245

83,55%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

30

30

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

6 905

7 005

6 752

96,38%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

6 905

7 005

6 752

96,38%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-6 905

-7 005

-6 752

96,38%

2. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:

„7. Felsőegerszeg összesen

cím száma

Előir.
csop. szám

Kiem.
előir. szám


Megnevezés


Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

1.-6.

Felsőegerszeg összesen

Bevételek

1

Működési célú támogatások áh.belül

40 093

41 804

42 859

102,52%

1

Önkormányzatok működési támogatása

34 593

36 040

36 040

100,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

2 700

2 000

16

0,81%

4

Működési bevételek

2 149

2 149

3 373

156,95%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

100

100

10

10,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

45 042

46 053

46 258

100,44%

8

Finanszírozási bevételek

13 069

14 396

14 396

100,00%

1

Maradvány igénybevétele

13 069

13 162

13 162

100,00%

Bevételek összesen

58 111

60 450

60 654

100,34%

Kiadások

1

Személyi juttatások

27 135

28 658

28 270

98,64%

2

Munkaadót terhelő járulékok

2 677

3 007

2 990

99,44%

3

Dologi kiadások

15 226

15 163

12 329

81,31%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 800

1 965

1 864

94,84%

5

Egyéb működési célú kiadások

5 838

4 980

2 465

49,51%

6

Beruházási kiadások

0

445

444

99,80%

7

Felújítási kiadások

4 640

5 246

5 243

99,93%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

57 316

59 464

53 605

90,15%

9

Finanszírozási kiadások

795

985

985

100,00%

Kiadások összesen

58 111

60 450

54 591

90,31%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

12 274

13 411

13 411

100,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

0

0

6 064

0,00%

3. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

Működési mérleg

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

01

Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)

40 093

41 804

42 859

01

Bérjellegű kiadások

29 812

31 665

31 260

02

Közhatalmi bevételek

2 700

2 000

16

02

Dologi kiadások, (átfutó…)

15 226

15 163

12 329

03

Egyéb működési bevételek

2 149

2 149

3 373

03

Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)

1 800

1 965

1 864

04

Működési célú átvett pénzeszközök

100

100

10

04

Egyéb működési célú kiadások

2 777

2 947

2 465

05

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)

8 429

8 705

8 705

05

Finanszírozási kiadások

795

985

985

06

Más célra fordítható fejl.bevétel

0

0

0

06

Működési célú tartalékok

3 061

2 033

Összesen

53 471

54 759

54 963

Összesen

53 471

54 759

48 904

Működési egyensúly

OK

OK

6 059

Működési egyensúly

OK

OK

Fejlesztési mérleg

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

01

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

01

Beruházási kiadások

0

445

444

02

Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.

0

0

0

02

Felújítási kiadások

4 640

5 246

5 243

03

Magánszemélyek kommunális adója (100%)

0

0

0

03

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

04

Felhalmozási bevételek

0

0

0

04

Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök
törlesztései

0

0

0

05

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

05

Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök
kamatterhei

0

0

0

06

Pénzmaradvány felhalmozási része

4 640

5 691

5 691

06

Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része

0

0

07

Fejlesztési célú hitelek

0

0

0

08

Más célra fordítható fejl.bevétel

0

0

0

Összesen

4 640

5 691

5 691

Összesen

4 640

5 691

5 687

Felhalmozási egyensúly

OK

OK

4

Működési egyensúly

OK

OK

4. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

I.

Szakfeladat neve

Fejlesztési (beruházási) feladatok

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Községgazdálkodás

fűkasza, fúró, tűzhely

0

308 000

220 464

2

Önk.ingatlanok hasznosítása

kamera

0

0

87 490

3

Mozgókönyvtár

nyomtató

0

42 000

41 724

4

ÁFA

0

95 000

94 414

Felhalmozási kiadások összesen :

0

445 000

444 092

II.

Szakfeladat neve

Felújítási kiadások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

MFP-UHJ/2024 ÚT

MF út

3 654 000

3 607 000

3 606 300

2

Önk.ingatlanok hasznosítása

Wc felújítás

0

521 000

0

3

Mozgókönyvtár

Wc felújítás

0

0

521 672

4

ÁFA

986 000

1 118 000

1 114 554

Felújítási kiadások összesen :

4 640 000

5 246 000

5 242 526

5. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.

Működési célú támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Vargának közművelődésre

2 092 000

2 092 000

2 111 538

2

szoc. Kölcsön

100 000

100 000

0

3

szoc. Kölcsön

0

170 000

200 000

4

KÖH 0, nyugat róma 104, Bursa

255 000

255 000

153 900

5

elszámlási keret

300 000

300 000

0

6

Falugondnoki egyesület

30 000

30 000

0

Összesen

2 777 000

2 947 000

2 465 438

I.B.

Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Összesen

0

0

0

III.

Közvetett támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése

-

-

0

2

lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése

-

-

0

3

helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség

-

-

0

4

hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség

-

-

0

5

egyéb kedvezmény kölcsön elengedés

-

-

0

Összesen

-

-

-

6. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

2025. évi állami támogatások

Állami támogatások

130

Felsőegerszeg

Támogatás címe

összeg (FT/fő)

összeg

KIEG
(09115)

ÖSSZ


Közös hivatal

alaplétszám


7 526 500

18,17

1.1.1.1.

0


0

0

0

Korrekció

8,91

0

Beszámítás után

5 643 512

0

0


Településüzemeltetés

Zöldterület (ha alapú)

26 000

222,20

1.1.1.2.

35,5

923 000

0

923 000

Beszámítás után

923 000

0

923 000

Közvilágítás

6 633 000

1

1.1.1.3.1.

0

536 000

0

536 000

Beszámítás után

536 000

0

536 000

Köztemető

2 042 210

1

1.1.1.4.

0

461 805

0

461 805

Beszámítás után

461 805

0

461 805

Közutak

3 728 410

1

1.1.1.5.

1

400 820

0

400 820

Beszámítás után

400 820

0

400 820

Egyéb önk. feladatok

2 800

0

1.1.1.6.

130

6 600 000

0

6 600 000

Beszámítás után

6 600 000

0

6 600 000

Lakott külterület

2 550

23

1.1.1.7.

1

2 550

0

2 550

Beszámítás után

2 550

0

2 550

Önk.működési támogatása

-

-

1.1.1.

-

8 924 175

0

8 924 175

Összes beszámítás

-

-

-

0

0

0

Polgármesteri ill.tám.

-

-

1.1.4.

3 417 722

1 898 735

5 316 457

Közvilágítás üzemeltetési kieg.

1.1.1.3.2.

1 180 000

0

1 180 000

Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után)

-

-

1.1.

-

13 521 897

1 898 735

15 420 632

Pénzbeni és term.szoc.ell.

0

1.3.1.

130

2 327 000

0

2 327 000

Falugondnoki szolgálat

6 343 500

1

1.3.2.5.

1

6 343 500

0

6 343 500

Szoc.és gy.jóléti feladatok
összesen

1.3.

8 670 500

0

8 670 500

Étkezte- tés

Bértámogatás

3 924 000

7,44

1.4.1.1.

0

0

0

0

Üzemeltetési tám.

-

-

1.4.1.2.

0

0

0

0

Szünidei étkeztetés

342

264

1.4.2.

0

10 260

0

10 260

Étkeztetések összesen

-

-

1.4.

-

10 260

0

10 260

Könyvtári és közművelődési feladatok

2 213

0

1.5.2.

2 270 000

0

2 270 000

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN


-


-


-


24 472 657


1 898 735


26 371 392

Szolidaritási hozzájárulás

-

-

4.

-

0

0

7. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek

Eredeti előir.

Módosított

Tény

I.

Adóbevételek

2 700 000

2 000 000

16 273

1

Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetet

2 700 000

2 000 000

15 772

2

Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése

0

0

501

II.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

1

Közhatalmi bevételek összesen

2 700 000

2 000 000

16 273

Kötelezettségvállalás felső határa
(stabilitási tv.)

1 350 000

1 000 000

8 137

8. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.

Támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

I.

Önkormányzat költségvetési tám.

34 593 118

36 039 690

36 039 690

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj

13 701 897

20 926 016

20 926 016

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe

8 670 500

9 035 491

9 035 491

3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 844 822

3 844 822

4

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog

9 950 721

2 233 361

2 233 361

II.

Támogatásértékű működési bevétel

5 500 000

5 764 707

6 819 291

1

közfoglalkoztatás

5 500 000

5 764 707

6 819 291

Támogatások összesen

40 093 118

41 804 397

42 858 981

9. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

I.

Céltartalékok

1

Tartalék

3 061 065

2 032 833

Összesen

3 061 065

2 032 833

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás