Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Kisgyőr Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

2026.05.24.

[1] ] Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete megalkotása során célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást, zárszámadást készítsen,

[2] Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítése

1. § (1) A képviselő – testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2025. évi költségvetése teljesítésének

a) Bevételi főösszegét 767.827.820 Ft

b) Kiadási főösszegét 583.349.764 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményinek összevont költségvetési mérlegét, valamint az önkormányzat ás költségvetési intézményeinek költségvetési mérlegét az 1. melléklet, az szerint hagyja jóvá.

Költségvetési bevételek

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Költségvetési bevételek teljesítése összesen: 636.212.475 Ft, ebből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 414.290.811 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 94.709.123 Ft

c) Közhatalmi bevételek: 46.445.768 Ft

d) Működési bevételek: 67.892.151 Ft

e) Felhalmozási bevételek: 12.000.000 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 466.622 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 408.000 Ft

(3) Finanszírozási bevételek teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 131.615.345 Ft

(4) Bevételek mindösszesen: 767.827.820 Ft

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak teljesítését, és létszámkeretét kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet és 11. melléklet tartalmazza.

(6) Költségvetési kiadások teljesítése összesen: 572.765.345 Ft ,ebből

a) Személyi juttatások összesen: 320.122.047 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 40.298.022 Ft

c) Dologi kiadások összesen: 157.422.175 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 3.642.860 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások összesen: 7.872.161 Ft

f) Beruházások összesen: 43.172.240 Ft

g) Felújítások összesen: 234.950 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 0 Ft

(7) Finanszírozási kiadások teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 10.584.419 Ft

(8) Kiadások mindösszesen: 583.349.764 Ft

Beruházások, felújítások

3. § Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2025. évi fejlesztési kiadásainak teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

Maradvány

4. § Az önkormányzat 2025. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 182.625.655 Ft, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 438.361 Ft, a Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2025. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 945.414 Ft és a Kisgyőri Szociális Intézmény 2025. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 468.626 Ft, melyet a 13. melléklet tartalmaz.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített maradványát 184.478.056 Ft-ban hagyja jóvá.

Vagyonkimutatás, mérleg, eredménykimutatás

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg főösszegét 2.464.649.424 Ft-ban, a Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény mérleg főösszegét 2.385.717 Ft-ban, a Kisgyőri Szociális Intézmény mérleg főösszegét 1.537.235 Ft-ban, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal mérleg főösszegét 861.973 Ft-ban, az összevont mérlegét 2.469.434.349 Ft-ban hagyja jóvá, melyet a 14. mellékletek tartalmaznak.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, valamint a „0”-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök önkormányzat és költségvetési szervei szerinti kimutatásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek eredménykimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások:

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését az önkormányzat képviselő-testülete a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó döntések

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a több éves kihatással járó döntések adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

Adósságot keletkeztető ügyeletek

9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkező ügyletek összegéről a 19. melléklet szerint hagyják jóvá.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételeinek összegéről, valamint az adósságállományáról tartalmazó döntéseinek összegét 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

Kimutatás a közvetett támogatásokról

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

Pénzeszközök változása

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a pénzeszközök 2025. évi változásait a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

Kiegészítő melléklet

12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását tartalmazó kimutatást a 23. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél az eszközök értékvesztésének alakulását a 24. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tájékoztató adatait a 25. melléklet tartalmazza.

Konszolidált beszámoló

13. § Az önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet és 32. mellékletek tartalmazzák

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. Összevont költségvetési mérleg

2025. év ZÁRSZÁMADÁSA

adatok Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6)

526 138 083

555 585 469

529 095 352

A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5)

584 119 913

614 026 137

529 358 155

B1. Működési célú támogatások áht.belülről

391 148 135

418 913 405

414 290 811

K1. Személyi juttatás

314 982 958

325 912 737

320 122 947

B3. Közhatalmi bevételek

39 750 000

40 245 643

46 445 768

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó

38 706 048

40 355 025

40 298 022

B4. Működési bevételek

95 239 948

96 326 421

67 892 151

K3. Dologi kiadások

196 595 339

210 840 474

157 422 175

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

100 000

466 622

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 300 000

4 300 000

3 642 860

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

K5. Egyéb működési kiadások

29 535 568

32 617 901

7 872 151

B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

166 125 321

166 360 271

107 117 123

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

216 323 322

216 558 272

43 407 190

B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

166 125 321

166 360 271

94 709 123

K6. Beruházások

216 323 322

216 323 322

43 172 240

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

12 000 000

K7. Felújítások

0

234 950

234 950

B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

408 000

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

692 263 404

721 945 740

636 212 475

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

800 443 235

830 584 409

572 765 345

C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)

118 366 209

131 615 345

131 615 345

C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93)

10 186 378

22 976 676

10 584 419

B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816)

118 366 209

131 615 345

131 615 345

K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915)

10 186 378

22 976 676

10 584 419

B813.Maradvány igénybevétele

118 366 209

118 825 047

118 825 047

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 186 378

22 976 676

10 584 419

- működési célú

68 168 208

68 627 046

68 627 046

K915. Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

- felhalmozási célú

50 198 001

50 198 001

50 198 001

- működési célú

0

0

0

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

12 790 298

12 790 298

- felhalmozási célú

0

0

0

B816.Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

- működési célú

0

0

0

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

- felhalmozási célú

0

0

0

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

B82. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.

0

0

0

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

810 629 613

853 561 085

767 827 820

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

810 629 613

853 561 085

583 349 764

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT költségvetési mérlege

2025. év ZÁRSZÁMADÁS

adatok Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6)

483 961 790

509 922 703

484 891 287

A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5)

253 765 414

273 292 239

212 775 736

B1. Működési célú támogatások áht.belülről

391 148 135

416 513 405

411 390 811

K1. Személyi juttatás

101 043 123

106 436 675

105 048 102

B3. Közhatalmi bevételek

39 750 000

40 245 643

46 445 768

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó

10 443 778

11 161 400

11 161 400

B4. Működési bevételek

53 063 655

53 063 655

26 588 086

K3. Dologi kiadások

108 442 945

118 776 263

85 051 223

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

100 000

466 622

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 300 000

4 300 000

3 642 860

megnevezés nélküli üres sor

0

0

K5. Egyéb működési kiadások

29 535 568

32 617 901

7 872 151

B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

166 125 321

166 360 271

107 117 123

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

211 986 272

212 221 222

41 844 059

B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

166 125 321

166 360 271

94 709 123

K6. Beruházások

211 986 272

211 986 272

41 609 109

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

12 000 000

K7. Felújítások

0

234 950

234 950

B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

408 000

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

650 087 111

676 282 974

592 008 410

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

465 751 686

485 513 461

254 619 795

C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)

116 347 977

129 138 275

129 138 275

C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93)

300 683 402

319 907 788

283 901 235

B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816)

116 347 977

129 138 275

129 138 275

K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915)

300 683 402

319 907 788

283 901 235

B813.Maradvány igénybevétele

116 347 977

116 347 977

116 347 977

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 186 378

22 976 676

10 584 419

- működési célú

67 185 026

67 185 026

67 185 026

K915. Központi, irányító szervi támogatás

290 497 024

296 931 112

273 316 816

- felhalmozási célú

49 162 951

49 162 951

49 162 951

- működési célú

287 195 024

293 629 112

271 912 032

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

12 790 298

12 790 298

- felhalmozási célú

3 302 000

3 302 000

1 404 784

B816.Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

- működési célú

0

0

0

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

- felhalmozási célú

0

0

0

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

B82. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.

0

0

0

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

766 435 088

805 421 249

721 146 685

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

766 435 088

805 421 249

538 521 030

KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési mérlege

2025. év ZÁRSZÁMADÁS

adatok Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6)

181 000

3 032 473

2 963 536

A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5)

90 635 663

100 015 900

97 311 836

B1. Működési célú támogatások áht.belülről

0

2 400 000

2 400 000

K1. Személyi juttatás

69 515 361

75 234 619

75 113 382

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó

9 546 102

10 294 425

10 294 425

B4. Működési bevételek

181 000

632 473

563 536

K3. Dologi kiadások

11 574 200

14 486 856

11 904 029

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

megnevezés nélküli üres sor

0

0

K5. Egyéb működési kiadások

0

0

B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

3 302 000

3 302 000

1 404 784

B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

0

0

0

K6. Beruházások

3 302 000

3 302 000

1 404 784

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

K7. Felújítások

0

0

0

B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

181 000

3 032 473

2 963 536

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

93 937 663

103 317 900

98 716 620

C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)

93 756 663

100 285 427

96 191 445

C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93)

0

0

0

B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816)

93 756 663

100 285 427

96 191 445

K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915)

0

0

0

B813.Maradvány igénybevétele

659 069

753 745

753 745

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

- működési célú

659 069

753 745

753 745

K915. Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

- felhalmozási célú

0

0

0

- működési célú

0

0

0

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

- felhalmozási célú

0

0

0

B816.Központi, irányító szervi támogatás

93 097 594

99 531 682

95 437 700

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

- működési célú

89 795 594

96 229 682

94 032 916

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

- felhalmozási célú

3 302 000

3 302 000

1 404 784

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

B82. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.

0

0

0

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

93 937 663

103 317 900

99 154 981

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

93 937 663

103 317 900

98 716 620

KISGYŐRI ÓVODA BÖLCSŐDE ÉS KONYHA költségvetési mérlege

2025. év ZÁRSZÁMADÁS

adatok Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6)

31 037 893

31 164 893

31 424 012

A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5)

195 664 857

196 028 372

179 185 057

B1. Működési célú támogatások áht.belülről

0

0

500 000

K1. Személyi juttatás

124 333 224

124 150 193

120 860 695

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó

16 107 269

16 290 301

16 290 301

B4. Működési bevételek

31 037 893

31 164 893

30 924 012

K3. Dologi kiadások

55 224 364

55 587 878

42 034 061

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

K5. Egyéb működési kiadások

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

488 950

488 950

119 349

B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

0

0

0

K6. Beruházások

488 950

488 950

119 349

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

K7. Felújítások

0

0

0

B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

31 037 893

31 164 893

31 424 012

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

196 153 807

196 517 322

179 304 406

C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)

165 115 914

165 352 429

148 825 808

C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93)

0

0

0

B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816)

165 115 914

165 352 429

148 825 808

K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915)

0

0

0

B813.Maradvány igénybevétele

793 863

1 030 378

1 030 378

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

- működési célú

304 913

541 428

541 428

K915. Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

- felhalmozási célú

488 950

488 950

488 950

- működési célú

0

0

0

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

- felhalmozási célú

0

0

0

B816.Központi, irányító szervi támogatás

164 322 051

164 322 051

147 795 430

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

- működési célú

164 322 051

164 322 051

147 795 430

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

- felhalmozási célú

0

0

0

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

B82. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.

0

0

0

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

196 153 807

196 517 322

180 249 820

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

196 153 807

196 517 322

179 304 406

KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY költségvetési mérlege

2025. év ZÁRSZÁMADÁS

adatok Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6)

10 957 400

11 465 400

9 816 517

A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5)

44 053 979

44 689 626

40 085 526

B1. Működési célú támogatások áht.belülről

0

0

0

K1. Személyi juttatás

20 091 250

20 091 250

19 100 768

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó

2 608 899

2 608 899

2 551 896

B4. Működési bevételek

10 957 400

11 465 400

9 816 517

K3. Dologi kiadások

21 353 830

21 989 477

18 432 862

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

K5. Egyéb működési kiadások

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

546 100

546 100

38 998

B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

0

0

0

K6. Beruházások

546 100

546 100

38 998

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

K7. Felújítások

0

0

0

B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

10 957 400

11 465 400

9 816 517

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

44 600 079

45 235 726

40 124 524

C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)

33 642 679

33 770 326

30 776 633

C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93)

0

0

0

B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816)

33 642 679

33 770 326

30 776 633

K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915)

0

0

0

B813.Maradvány igénybevétele

565 300

692 947

692 947

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

- működési célú

19 200

146 847

146 847

K915. Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

- felhalmozási célú

546 100

546 100

546 100

- működési célú

0

0

0

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

- felhalmozási célú

0

0

0

B816.Központi, irányító szervi támogatás

33 077 379

33 077 379

30 083 686

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

- működési célú

33 077 379

33 077 379

30 083 686

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

- felhalmozási célú

0

0

0

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

B82. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.

0

0

0

megnevezés nélküli üres sor

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

44 600 079

45 235 726

40 593 150

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

44 600 079

45 235 726

40 124 524

2. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Működési és felhalmozási bevételek teljesítése összesen

2025. ZÁRSZÁMADÁS

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kisgyőr Község Önkormányzata

Kisgyőri Közös Önkormnyzati Hivatal

Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Kisgyőri Szociális Intézmény

Mindösszesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési költségvetés bevételei összesen

483 961 790

509 922 703

484 891 287

181 000

3 032 473

2 963 536

31 037 893

31 164 893

31 424 012

10 957 400

11 465 400

9 816 517

526 138 083

555 585 469

529 095 352

B1 Működési célú támogatások áht.belülről

391 148 135

416 513 405

411 390 811

0

2 400 000

2 400 000

0

0

500 000

0

0

0

391 148 135

418 913 405

414 290 811

B3. Közhatalmi bevételek

39 750 000

40 245 643

46 445 768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 750 000

40 245 643

46 445 768

B4. Működési bevételek

53 063 655

53 063 655

26 588 086

181 000

632 473

563 536

31 037 893

31 164 893

30 924 012

10 957 400

11 465 400

9 816 517

95 239 948

96 326 421

67 892 151

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

100 000

466 622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

466 622

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

166 125 321

166 360 271

107 117 123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166 125 321

166 360 271

107 117 123

B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

166 125 321

166 360 271

94 709 123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166 125 321

166 360 271

94 709 123

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

12 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

408 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

408 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

650 087 111

676 282 974

592 008 410

181 000

3 032 473

2 963 536

31 037 893

31 164 893

31 424 012

10 957 400

11 465 400

9 816 517

692 263 404

721 945 740

636 212 475

B8. Finszírozási bevételek

116 347 977

129 138 275

129 138 275

93 756 663

100 285 427

96 191 445

165 115 914

165 352 429

148 825 808

33 642 679

33 770 326

30 776 633

434 443 829

441 336 755

404 932 161

B81. Belföldi finanszírozás bevételei

116 347 977

129 138 275

129 138 275

93 756 663

100 285 427

96 191 445

165 115 914

165 352 429

148 825 808

33 642 679

33 770 326

30 776 633

434 443 829

441 336 755

404 932 161

B813.Maradvány igénybevétele

116 347 977

116 347 977

116 347 977

659 069

753 745

753 745

793 863

1 030 378

1 030 378

565 300

692 947

692 947

118 366 209

118 825 047

118 825 047

- működési célú

67 185 026

67 185 026

67 185 026

659 069

753 745

753 745

304 913

541 428

541 428

19 200

146 847

146 847

68 168 208

68 627 046

68 627 046

- felhalmozási célú

49 162 951

49 162 951

49 162 951

0

0

0

488 950

488 950

488 950

546 100

546 100

546 100

50 198 001

50 198 001

50 198 001

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

12 790 298

12 790 298

0

0

0

25 580 596

25 580 596

12 790 298

B816.Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

93 097 594

99 531 682

95 437 700

164 322 051

164 322 051

147 795 430

33 077 379

33 077 379

30 083 686

290 497 024

296 931 112

273 316 816

- működési célú

0

0

0

89 795 594

96 229 682

94 032 916

164 322 051

164 322 051

147 795 430

33 077 379

33 077 379

30 083 686

287 195 024

293 629 112

271 912 032

- felhalmozási célú

0

0

0

3 302 000

3 302 000

1 404 784

0

0

0

0

0

0

3 302 000

3 302 000

1 404 784

B82. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

766 435 088

805 421 249

721 146 685

93 937 663

103 317 900

99 154 981

196 153 807

196 517 322

180 249 820

44 600 079

45 235 726

40 593 150

1 101 126 637

1 150 492 197

1 041 144 636

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

810 629 613

853 561 085

767 827 820

3. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

MÚKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

1.Működési és felhalmozási költségvetés bevételeinek teljesítése feladatonként

2025. ZÁRSZÁMADÁS

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KISGYŐRI ÓVODA BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat 2025. év

Módosított előirányzat 2025. év

Teljesítés 2025. év

Eredeti előirányzat 2025. év

Módosított előirányzat 2025. év

Teljesítés 2025. év

Eredeti előirányzat 2025. év

Eredeti előirányzat 2025. év

Teljesítés 2025. év

Eredeti előirányzat 2025. év

Módosított előirányzat 2025. év

Teljesítés 2025. év

Eredeti előirányzat 2025. év

Módosított előirányzat 2025. év

Teljesítés 2025. év

Eredeti előirányzat 2025. év

Módosított előirányzat 2025. év

Teljesítés 2025. év

Eredeti előirányzat 2025. év

Módosított előirányzat 2025. év

Teljesítés 2025. év

Eredeti előirányzat 2025. év

Módosított előirányzat 2025. év

Teljesítés 2025. év

Eredeti előirányzat 2025. év

Módosított előirányzat 2025. év

Teljesítés 2025. év

Eredeti előirányzat 2025. év

Módosított előirányzat 2025. év

Teljesítés 2025. év

Eredeti előirányzat 2025. év

Módosított előirányzat 2025. év

Teljesítés 2025. év

Eredeti előirányzat 2025. év

Módosított előirányzat 2025. év

Teljesítés 2025. év

Eredeti előirányzat 2025. év

Módosított előirányzat 2025. év

Teljesítés 2025. év

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

107 620 900

118 028 909

118 028 909

0

0

0

107 620 900

118 028 909

118 028 909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

84 254 040

94 706 529

94 706 529

0

0

0

84 254 040

94 706 529

94 706 529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

65 802 288

69 582 341

69 582 341

0

0

0

65 802 288

69 582 341

69 582 341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

42 348 180

42 348 180

42 348 180

0

0

0

42 348 180

42 348 180

42 348 180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (3+4)

B113

108 150 468

111 930 521

111 930 521

0

0

0

108 150 468

111 930 521

111 930 521

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

6 844 233

6 844 233

6 844 233

0

0

0

6 844 233

6 844 233

6 844 233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások

B115

0

16 657 689

16 657 689

0

0

0

0

16 657 689

16 657 689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6+7+8)

B11

306 869 641

348 167 881

348 167 881

0

0

0

306 869 641

348 167 881

348 167 881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

84 278 494

68 345 524

63 222 930

0

0

0

84 278 494

68 345 524

63 222 930

0

0

0

0

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

2 400 000

2 400 000

0

0

500 000

0

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+..+14)

B1

391 148 135

416 513 405

411 390 811

0

0

0

391 148 135

416 513 405

411 390 811

0

0

0

0

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

2 400 000

2 400 000

0

0

500 000

0

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

166 125 321

166 360 271

94 709 123

0

0

0

166 125 321

166 360 271

94 709 123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+..+20)

B2

166 125 321

166 360 271

94 709 123

0

0

0

166 125 321

166 360 271

94 709 123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

2 750 000

2 750 000

2 681 000

0

0

0

2 750 000

2 750 000

2 681 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Jövedelemadók (22+23)

B31

2 750 000

2 750 000

2 681 000

0

0

0

2 750 000

2 750 000

2 681 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

35 000 000

35 000 000

43 120 661

0

0

0

35 000 000

35 000 000

43 120 661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

2 000 000

2 000 000

351 900

0

0

0

2 000 000

2 000 000

351 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (28+..+32)

B35

37 000 000

37 000 000

43 472 561

0

0

0

37 000 000

37 000 000

43 472 561

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

495 643

292 207

0

0

0

0

495 643

292 207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Közhatalmi bevételek (24+25+26+27+33+34)

B3

39 750 000

40 245 643

46 445 768

0

0

0

39 750 000

40 245 643

46 445 768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 579 612

12 579 612

10 653 177

0

0

0

12 579 612

12 579 612

10 653 177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

18 478 934

18 478 934

17 183 795

0

0

0

18 478 934

18 478 934

17 183 795

180 000

531 652

463 705

0

0

0

0

0

0

180 000

531 652

463 705

8 596 500

8 596 500

9 505 651

0

0

0

8 596 500

8 596 500

9 505 651

320 000

320 000

154 791

0

0

0

320 000

320 000

154 791

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

5 728 740

5 728 740

2 845 932

0

0

0

5 728 740

5 728 740

2 845 932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

1 554 000

0

0

0

0

0

1 554 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 370

0

0

0

0

0

20 370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 255 300

3 255 300

3 909 156

0

0

0

3 255 300

3 255 300

3 909 156

8 300 000

8 300 000

6 649 567

0

0

0

8 300 000

8 300 000

6 649 567

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 254 981

5 254 981

4 510 434

0

0

0

5 254 981

5 254 981

4 510 434

0

99 821

99 821

0

0

0

0

0

0

0

99 821

99 821

6 596 481

6 596 481

6 503 874

0

0

0

6 596 481

6 596 481

6 503 874

2 327 400

2 327 400

1 837 142

0

0

0

2 327 400

2 327 400

1 837 142

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

23 590 000

23 590 000

428 000

0

0

0

23 590 000

23 590 000

428 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 000

271 000

0

0

0

0

127 000

271 000

0

508 000

1 175 000

0

0

0

0

508 000

1 175 000

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 000

60

0

0

0

1 000

1 000

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (43+44)

B408

1 000

1 000

60

0

0

0

1 000

1 000

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (46+47)

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

59 850

0

0

0

0

0

59 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

10 000

6 015

0

0

0

10 000

10 000

6 015

1 000

1 000

10

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

10

10 000

10 000

60 784

0

0

0

10 000

10 000

60 784

0

0

0

10 000

10 000

16

10 000

10 000

16

51

Működési bevételek (36+37+38+39+40+41+42+45+48+49+50)

B4

53 063 655

53 063 655

26 588 086

0

0

0

53 063 655

53 063 655

26 588 086

181 000

632 473

563 536

0

0

0

0

0

0

181 000

632 473

563 536

31 037 893

31 164 893

30 924 012

0

0

0

31 037 893

31 164 893

30 924 012

10 947 400

11 455 400

9 816 500

10 000

10 000

17

10 957 400

11 465 400

9 816 517

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

12 000 000

0

0

0

0

0

12 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (52+…+56)

B5

0

0

12 000 000

0

0

0

0

0

12 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

466 622

0

0

0

0

0

466 622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

100 000

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (58+….+62)

B6

0

100 000

466 622

0

0

0

0

100 000

466 622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

408 000

0

0

0

0

0

408 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+….+68)

B7

0

0

408 000

0

0

0

0

0

408000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Költségvetési bevételek (15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

650 087 111

676 282 974

592 008 410

0

0

0

650 087 111

676 282 974

592 008 410

181 000

632 473

563 536

0

0

0

0

2 400 000

2 400 000

181 000

3 032 473

2 963 536

31 037 893

31 164 893

31 424 012

0

0

0

31 037 893

31 164 893

31 424 012

10 947 400

11 455 400

9 816 500

10 000

10 000

17

10 957 400

11 465 400

9 816 517

71

Finanszírozási bevételek

B8

116 347 977

129 138 275

129 138 275

0

0

0

116 347 977

129 138 275

129 138 275

93 756 663

100 281 601

96 187 619

0

0

0

3 826

3 826

93 756 663

100 285 427

96 191 445

165 115 914

165 352 429

148 825 808

0

0

0

165 115 914

165 352 429

148 825 808

15 341 918

15 469 565

15 014 173

18 300 761

18 300 761

15 762 460

33 642 679

33 770 326

30 776 633

72

Bevételek összesen (70+71)

B1-B8

766 435 088

805 421 249

721 146 685

0

0

0

766 435 088

805 421 249

721 146 685

93 937 663

100 914 074

96 751 155

0

0

0

0

2 403 826

2 403 826

93 937 663

103 317 900

99 154 981

196 153 807

196 517 322

180 249 820

0

0

0

196 153 807

196 517 322

180 249 820

26 289 318

26 924 965

24 830 673

18 310 761

18 310 761

15 762 477

44 600 079

45 235 726

40 593 150

4. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

2025. ZÁRSZÁMADÁS

1. Működési célú támogatások teljesítése államháztartáson belülről

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Kisgyőr Község Önkormányzat

Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Kisgyőri Szociális Intézmény

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

84 278 494

66 358 753

63 222 930

0

0

500 000

0

0

0

0

2 400 000

2 400 000

84 278 494

70 745 524

66 122 930

5.1.

Iskola egészségügy finanszírozása

69 600

69 600

69 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 600

69 600

69 600

5.2.

Évközbeni várható finanszírozások (esélyt., szociális ág.pótl.. menekültek stb).

26 376 412

4 415 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 376 412

4 415 000

0

5.3.

Bükkaranyos közös hivatali feladatokhoz hozzájárulás

11 665 069

11 665 069

4 496 327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 665 069

11 665 069

4 496 327

5.4.

Munkaügyi Központ támogatása

46 167 413

50 209 084

53 968 124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 167 413

50 209 084

53 968 124

5.5.

Munkaügyi Központ támogatása - nyári diákmunka támogatása

0

1 725 171

1 063 408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 725 171

1 063 408

5.6.

Munkaügyi Központ támogatása - TOP-PLUSZ-3.1.1. bértámogatás

0

261 600

130 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261 600

130 800

5.7.

TOP-PLUSZ Kézművesek boltja támogatás

0

0

1 001 028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 001 028

5.8.

Területalapú támogatás

0

0

297 651

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297 651

5.9.

Bursa visszatérítés

0

0

25 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

5.10.

MFP- Felelős állattartás

0

0

1 499 992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 499 992

5.11.

Versenyképes Járások I. ütem

0

0

207 504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207 504

5.12.

MFP-ÖTIFB2025 Szociális Intézmény fűtés korszerűsítése

0

0

463 496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

463 496

5.13.

Kincses Kultúróvoda támogatása

0

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

5.14.

MMA támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

2 400 000

2 400 000

6

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B12-B16

84 278 494

66 358 753

63 222 930

0

0

500 000

0

0

0

0

2 400 000

2 400 000

84 278 494

68 758 753

66 122 930

2. Működési bevételek teljesítés

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Kisgyőr Község Önkormányzat

Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Kisgyőri Szociális Intézmény

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

12 579 612

12 579 612

10 653 177

0

0

0

0

0

0

12 579 612

12 579 612

10 653 177

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

18 478 934

18 478 934

17 183 795

8 596 500

8 596 500

9 505 651

320 000

320 000

154 791

180 000

531 652

463 705

27 575 434

27 927 086

27 307 942

2.1

bérleti díjak (helység, vadászterület, ingatlan)

5 878 934

5 878 934

4 725 528

0

0

0

0

0

0

0

0

5 878 934

5 878 934

4 725 528

2.2.

szerződés szerinti szolgáltatási díjak (falufa, betlehem)

12 600 000

12 600 000

12 458 267

0

0

0

0

0

0

0

0

12 600 000

12 600 000

12 458 267

2.3.

munkahelyi éktezés

0

0

0

1 375 000

1 375 000

1 047 681

0

0

0

0

0

1 375 000

1 375 000

1 047 681

2.4.

vendégebéd

0

0

0

7 221 500

7 221 500

8 457 970

0

0

0

0

0

7 221 500

7 221 500

8 457 970

2.5.

kiszállítási díj

0

0

0

0

0

0

320 000

320 000

154 791

0

0

320 000

320 000

154 791

2.6.

anyakönyvi szolgáltatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180 000

180 000

94 000

180 000

180 000

94 000

2.7.

villamosenergia továbbszámlázása BA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

351 652

369 705

0

351 652

369 705

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

5 728 740

5 728 740

2 845 932

0

0

20 370

0

0

0

0

0

0

5 728 740

5 728 740

2 866 302

3.1.

bérleti díjakhoz kapcsolódó rezsiköltségek továbbszámlázása

314 740

314 740

243 166

0

0

20 370

0

0

0

0

0

0

314 740

314 740

263 536

3.2.

egyáb továbbszámlázások (fuvardíj, munkavédelem, belső ell.)

1 691 000

1 691 000

1 103 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 691 000

1 691 000

1 103 000

3.3.

BAZ Vármegyei Kórház - védőnő továbbszámlázása

607 000

607 000

514 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

607 000

607 000

514 880

3.4.

Miskolci Tankerület rezsiköltség továbbszámlázása

3 116 000

3 116 000

984 886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 116 000

3 116 000

984 886

4

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

1 554 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 554 000

5

Ellátásti díjak

B405

0

0

0

3 255 300

3 255 300

3 909 156

8 300 000

8 300 000

6 649 567

0

0

0

11 555 300

11 555 300

10 558 723

5.1.

intézményi étkezés

0

0

0

3 255 300

3 255 300

3 909 156

0

0

0

0

0

0

3 255 300

3 255 300

3 909 156

5.2

szociális étkeztetés

0

0

0

0

0

0

8 300 000

8 300 000

6 649 567

0

0

0

8 300 000

8 300 000

6 649 567

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 254 981

5 254 981

4 510 434

6 596 481

6 596 481

6 503 874

2 327 400

2 327 400

1 837 142

0

99 821

99 821

14 178 862

14 278 683

12 951 271

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

23 590 000

23 590 000

428 000

0

127 000

271 000

0

508 000

1 175 000

0

0

0

23 590 000

24 225 000

1 874 000

8

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

1 000

1 000

60

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1 000

1 000

61

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

59 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 850

11

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

10 000

6 015

10 000

10 000

60 784

10 000

10 000

16

1 000

1 000

10

31 000

31 000

66 825

12

Működési bevételek (1+…+11)

B4

53 063 655

53 063 655

26 588 086

31 037 893

31 164 893

30 924 012

10 957 400

11 465 400

9 816 517

181 000

632 473

563 536

95 239 948

96 326 421

67 892 151

3. Működési célú átvett pénzeszközök teljesítése

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Kisgyőr Község Önkormányzat

Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Kisgyőri Szociális Intézmény

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

466 622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

466 622

4.1.

szociális kölcsön visszafizetése

0

0

90 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 000

4.2.

Kisgyőr Község Sportegyesület 2024. évi támogatás visszafizetése

0

0

376 622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

376 622

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

5.1.

szociális kölcsön visszafizetése

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

6

Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B6

0

100 000

466 622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

466 622

5. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

1. Közhatalmi bevételek teljesítése

2025. év ZÁRSZÁMADÁS

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Kisgyőr Község Önkormányzat

Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha

Kisgyőri Szociális Intézmény

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

2 750 000

2 750 000

2 681 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 750 000

2 750 000

2 681 000

2

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Jövedelemadók (1+2)

B31

2 750 000

2 750 000

2 681 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 750 000

2 750 000

2 681 000

4

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

35 000 000

35 000 000

43 120 661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 000 000

35 000 000

43 120 661

7.1.

állandó jelleggel végzett ipaűzési adó tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

35 000 000

35 000 000

43 120 661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 000 000

35 000 000

43 120 661

8

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

2 000 000

2 000 000

351 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

351 900

11.1.

tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

2 000 000

2 000 000

351 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

351 900

12

Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9+10+11)

B35

37 000 000

37 000 000

43 472 561

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 000 000

37 000 000

43 472 561

13

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

495 843

292 207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

495 843

292 207

14

Közhatalmi bevételek (3+4+5+12+13)

B3

39 750 000

40 245 843

46 445 768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 750 000

40 245 843

46 445 768

6. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK részletezése
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás