Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Az oldalmenübe visszatéréshez használhatja az ALT + S billentyűket.
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021(III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2021.03.06.
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hatáskörében eljáró Polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1)
Balatonfüred Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - az Önkormányzat és a költségvetési szervei - bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 16.418.463.343 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:
Költségvetési bevételek előirányzata: 10.968.561.931 Ft,
Finanszírozási bevételek előirányzata: 5.449.901.412 Ft,
Ebből: belső hiány: 3.112.368.559 Ft,
Külső hiány: 2.337.532.853 Ft,
Költségvetési kiadások előirányzata: 15.490.831.714 Ft,
Finanszírozási kiadások előirányzata: 927.631.629 Ft.”
(2) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (4)
Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások 687.050.198 Ft,
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 124.500.817 Ft,
3. Dologi kiadások 1.321.806.898 Ft,
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 30.600.000 Ft,
5. Egyéb működési kiadások
5.1. Elvonások, befizetések 7.183.231 Ft,
5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 512.657.615 Ft,
5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 712.189.503 Ft,
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
áh-n kívülre 0 Ft,
6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 160.007.271 Ft,
II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások 9.820.030.257 Ft,
2. Felújítások 107.001.247 Ft,
3. Egyéb felhalmozási kiadások
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 1.598.101.859 Ft,
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 193.027.486 Ft,
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
áh-n kívülre 17.731.099 Ft,
4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 198.944.233 Ft,
III. Finanszírozási kiadások
1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 874.242.424 Ft,
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Ft,
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 53.389.205 Ft.”
2. § (1) A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (2)
A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. melléklet tartalmazza 435.325.095 Ft összeggel.”
(2) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (3)
A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 491.735.233 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 491.735.233 Ft főösszegben a 2/a melléklet tartalmazza.”
(3) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (4)
Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2.511.393.206 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. Ebből:
a. Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 125.848.387 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.
b. Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében 21.158.997 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.
c. Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.104.729.422 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza.
d. Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 30.600.000 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
e. Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 1.229.056.400 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, amelyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/a melléklet tartalmazza.”
(4) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (5)
Beruházási feladatokra az Önkormányzat 9.820.030.257 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 9.777.564.985 Ft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 42.465.272 Ft összegben a 4/a. melléklet tartalmazza.
Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 1.808.860.444 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza.”
(5) A rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (7)
Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 107.001.247 Ft-ot fordít, amelyet a 6. melléklet tartalmaz.”
(6) A rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (8)
A tartalékot a Képviselő-testület 358.951.504 Ft-ban határozza meg, az általános tartalék összege 118.074.838 Ft, a céltartalék összege 240.876.666 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”
3. § A rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (3)
A költségvetési rendelet 4.§ (8) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:
a. MÁK forgótők keretet 560.000 Ft
b. Helyi védelem alatt álló épületek felújítása 0 Ft
c. Parkolóhely megváltás bev. 0 Ft
d. Környezetvédelmi Alap 0 Ft
e. Polgármester saját hatáskörű keret 2.632.514 Ft
f. Közhasznú foglalkoztatás önrész 0 Ft
g. Óvodapedagógusok továbbképzésére elkülönített keret 500.000 Ft
i) Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 418.564 Ft
j) Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan
karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap 16.997.170 Ft
k) Zsinagóga felújítási alap 15.886.278 Ft
l) Kulturális többlettámogatás 100.000.000 Ft
m) Szobor támogatás 53.000.000 Ft
n) Lóczy L. u. 101-103. Tájház pályázati önerő1.060.785 Ft
p) Intézményi elkülönített keret2.400.502 Ft
r) Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás12.000.000 Ft
s) Állami támogatás megelőlegezés35.420.853 Ft”
4. § (1) A rendelet 1-9. mellékletei helyébe a rendelet 1-9. mellékletei lépnek.
(2) A rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
(3) A rendelet 17. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
5. § (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2020. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
Változott rendelkezések
Megváltozott
Nincs változás
Változni fog
Nincs változás
Eszköztár
Nyomtatás
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás